你好 這個主要是照顧營改增的企業,他們之前是營業稅的,稅率相對來說比較低的。但是現在是增值稅,稅率就變的很高了
請教一下老師建筑業分包差額開票的問題,我公司簡易征收的清包業務,在項目地預繳3%,1.收到的分包發票必須是“*建筑服務*工程服務或建筑服務費”的才可以嗎?我們公司是把運送沙石的勞務外包給運輸個體戶了,他給我們開的“*運輸服務”我們可不可以差額開票?2.我們差額開票到項目地預繳稅款,非得拿到的分包發票已經交了稅的發票我才能差額開票預繳嗎?就是說比如現在9月,我拿到小規模給我開的8月的分包發票,但是她要到10月才會交7.8.9的稅,就是說這個稅她還沒交,我去項目地預繳稅款,能把這一部分差額扣出來在預繳嗎?當地稅務機關會不會以她還沒交稅不認我這個差額分包?
老師請問下 建筑企業跨區域涉稅可以差額繳稅,那本地項目不開外管證能差額繳稅嗎,比如我是建筑勞務公司,我把甲方100萬清包工項目包給了包工頭,包工頭給我開了100萬經營所得普票,我收到票能全額給甲方全額開票差額繳稅嗎, 除了印花稅和企業所得稅 不能差額,其他的 我就一分錢稅就不用交了吧
老師,我以前從沒接觸建筑行業,現在接手了一個新成立的建筑公司叫我代賬,剛好有一個異地項目我公司是一個專業分包單位,準備下個月去變更為一般納稅人,如果我公司再將勞務分包出去,在異地預繳增值稅時可以扣出勞務分包金額嗎?如果可以的話扣出的金額是含稅金額嗎,同時異地項目有什么特別注意事項呀?謝謝老師
老師你好,剛接手了一家建筑企業,涉及到了建筑分包,不明白其中的原理,請教一下您,為什么建筑分包要差額征稅?
老師 您好!我們公司是一家勞務分包公司,掛靠一家建筑公司資質承接了一個工程項目,私下與建筑公司簽了內部協議,約定此項目的各項稅費由建筑公司納稅且承擔,要給建筑公司50萬管理費,請問建筑公司收到項目款以什么的名義付給我們比較好呢?50萬的管理費該以什么名義給建筑公司呢?
老師,匯算清繳根據哪里的數據,填寫
請問老師,無償提供給臺灣公司一臺機器,當然沒有收匯,這樣我采購的進項怎么處理呢?
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業務,比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發票的比較少,只開發票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數據強制申報了。現在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內賬都是混一起的,外賬可以開發票的走公司,不開發票的走個體嗎
所得稅匯算清繳退回怎么做賬?補交怎么做賬?不用遞延所得稅怎么做賬?
老師,快賬軟件能導入金蝶的數據嗎
只要涉及分包業務就必須選擇差額征額,還是可以根據實際情況做選擇?
這個要根據實際情況的阿,你可以選擇標準征稅的
如果選擇差額征稅需要備案或申請嗎?
這個要阿,肯定要跟稅務局講的阿