你好,這個不可以抵扣的,不能,廣宣費那個可以
老師,您好,稅法上業務招待費是不能用于抵扣進項稅的(用于簡易計稅項目、免稅項目、集體福利或個人消費 非正常損失,貸款服務、餐飲服務、居民日常服務、娛樂服務 不得抵扣)。然后我中秋節購買的月餅送給客戶這一行為,也是可以計入業務招待費的。請問是視同銷售嗎?如果是視同銷售,進項可以抵扣的。請問老師能仔細講解我說的這兩個業務有什么區別嗎?
業務招待費中的進項稅額可以抵扣嗎,如公司買了幾瓶茅臺酒然后送給大客戶。 廣宣費的進項可以抵扣嗎?如定制的小玩偶給客戶為了宣傳產品?
老師,我想問下,小規模納稅人買了一部手機送給客戶個人,大概8000元,這個賬務怎么處理啊?需要視同銷售嗎?可不可以寫借銷售費用-業務招待費 8000貸銀行存款 8000 然后到納稅申報的時候做不抵扣 或做進項稅額轉出啊
老師,我們公司是一般納稅人,一共購買了4臺電視機,對方給開一張專票含稅63000(每臺均超過5000),電視機是用于會所招待客戶,是公司會所專門招待客戶的,不對外營業,這種情況的電視機哪個會計科目?按老師說的計入招待費不允許進項抵扣,那老師,我計入借:固定資產~電視機應交增值稅~進項貸:銀行然后每月提折舊,借:管理費用~折舊費貸:累計折舊,這樣做的話能不能認證進項抵扣?可以這樣做嗎?
老師您好 我們公司購買了1萬多塊錢的購物卡用于送給客戶的,做的是銷售費用-業務招待費 這種情況 進項稅可以抵扣嗎?此業務是這樣做賬科目沒問題吧
請問送原材料去供應商工廠產生的貨拉拉費用,科目是?
建筑業未分配利潤過大,賬上也沒錢,沒計提過盈余公積,年底能一下子補提多少盈余公積來減少未分配利潤呢?
歐老師,請問送原材料去供應商工廠產生的貨拉拉費用,科目是?
老師 我們是建筑工程土建工程的,我們工地上主要用的機械,機械不是要用潤滑油嗎?這個我先入到工程施工里的什么明細
老師,怎么計提壞賬準備?分錄怎么寫?提了壞賬準備會減少資產總額嗎?
老師,小規模納稅人,季度銷售未滿30萬,增值稅減免了,當時做賬沒計提,也沒充到利潤里,在后邊補上可以不,
你好,小規模農產品是免稅的
老師,印花稅用計提嗎?
老師算下稅金一會給您五星好評
老師,小規模企業,如果1季度開票未超過30萬,免征增值稅,那2季度超了30萬,后期需要補1季度的增值稅嗎?
但是贈送客戶的茅臺酒應該視同銷售繳納增值稅呀?
如果你視同銷售了,這個可以抵扣,沒有視同銷售不可以,是這個意思
這個必須視同銷售吧?
對,是的,有這個規定的