你好 借:其他應收款---母公司 貸:銀行存款
子公司的銀行存款都匯到了母公司,但是母公司和子公司分開做賬。月末的時候付錢沒注意母公司的余額,但是因為銀行存款有錢所以錢還是付出去了。這個賬務處理應該怎么做?
老師,子公司注銷,母公司應該怎么做賬務處理 我們現在情況是這樣,子公司的稅務和工商在2月都已經注銷了,但是銀行還沒有注銷,銀行上還有幾十塊錢,3月注銷時候回打到母公司賬戶。子公司賬上無往來,但是有虧損的未分配利潤和實收資本。 那1我作為母公司2月和三月分別要怎樣做賬務處理,2 子公司在3月把錢打到母公司又怎樣做賬務處理
老師,子公司注銷,母公司應該怎么做賬務處理 我們現在情況是這樣,子公司的稅務和工商在2月都已經注銷了,但是銀行還沒有注銷,銀行上還有幾十塊錢,3月注銷時候回打到母公司賬戶。子公司賬上無往來,但是有虧損的未分配利潤和實收資本。 那1我作為母公司2月和三月分別要怎樣做賬務處理,2 子公司在3月把錢打到母公司又怎樣做賬務處理
我的子公司注銷了,但是和母公司還有往來,這筆款明顯的收不回來了,子公司是交了所得稅。應該也有報注冊資本,但實際沒有做實收資本進去,和母公司的往來就是掛在其他應付款,然后這公司都注銷了,母公司明顯收不回來這個款了。所以要么做壞賬還是啥?
請教一下 我們是子公司現在想辦注銷,但是賬上欠母公司的款300萬,沒有錢還不上了,這筆款可以作為母公司對子公司的投資款處理嗎?(這個涉及到個稅嗎和企業(yè)所得稅嗎)母公司對子公司有投資1000萬,但是一直沒有實繳
資產卡片里錄入的資產,假如改良生產線要停止折舊,再減舊加新,請問在資產模塊軟件里需要怎么樣操作。
收到貨款為什么這么寫分錄 借:庫存現金 貸:應收賬款 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入
老師賬上庫存商品因為樣多 然后有的商品都成負數了 我要怎么調過來 然后也不知道哪個入錯了型號
老師,請問下, 我們車輛23年采購進來發(fā)票上車輛類型是“純電動廂式運輸車”,現在轉讓給別的公司, 他們過戶的時候開具的二手車銷售發(fā)票上車輛類型式“封閉式貨車”,現在客戶要抵扣稅款,需要我開具增值稅專用發(fā)票,開票時應該開“純電動廂式運輸車”還是和二手車發(fā)票上的“封閉式貨車”呢?每臺車的車架號開具的時候會寫上的
老師賬上出庫和入庫金額對不上怎么辦吶 有好多 東西用沒了 然后金額還是負數呢
營業(yè)執(zhí)照名變了 銀行的名暫時沒取變更 今天付款 對方給開的發(fā)票還是以前的名 需要重新開發(fā)票嗎
300購買一年會員權益,可以不分攤嗎
請問4月份停止給某位員工繳納社保,減員年月應該填寫3月還是4月?
營業(yè)執(zhí)照名變了 銀行的名暫時沒取變更 今天付款 對方給開的發(fā)票還是以前的名 需要重新開發(fā)票嗎
老師,您好,銀行承兌匯票,開票日到到期日這個時間段稱之為什么?我們想和對方約定一下,從開票日到到期日這個時間要與合同約定的付款周期一致怎么表達?
不不不銀行流水對賬單上應該是負數的
對賬單是負數的???這個不可能阿
怎么說,就是,子公司和母公司的錢都在一個賬戶上,所以銀行給的是正的。但是如果每個公司都分出來的話,母公司就是負數
母公司自己的科目余額表上面,銀行存款是負數
這個是不可能的,你賬上的銀行存款,要做到其他科目,銀行存款最低是0阿