那你收到利息發(fā)票就是借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款等。
請(qǐng)問老師,我公司借款給別的企業(yè),然后收到的借款利息要開具增值稅發(fā)票,但是我公司沒有這方面的經(jīng)營(yíng)范圍,還可以開具發(fā)票嗎?請(qǐng)問會(huì)有什么影響,或者說要怎么操作處理呢?
老師問一下,企業(yè)之間借款(兩者沒有關(guān)聯(lián),不是子母公司)收到對(duì)方還的本金+利息,開利息發(fā)票給對(duì)方 具體怎么做分錄 我們是小規(guī)模
想請(qǐng)教一下,我公司是小規(guī)納稅人小微企業(yè),我公司有一筆款10萬是借給老板的一個(gè)朋友了,然后收5%的利息,當(dāng)我公司收到利息收入時(shí),是否要給對(duì)方開增值稅票,這個(gè)開的利息收入稅率會(huì)是多少呢,還有我們執(zhí)照范圍也沒有利息收入的范圍,可以開嗎
你好老師,我們公司借給其他公司一筆錢,在去年12月份對(duì)方歸還了本金,并且收到對(duì)方給的5萬的利息,我做了分錄:借 應(yīng)收利息,貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用,借 銀行存款,貸 應(yīng)收利息,現(xiàn)在2月份我給對(duì)方開了5萬元的發(fā)票,我分錄應(yīng)該怎么寫。借 ?,貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額,借方應(yīng)該是什么科目
老師,請(qǐng)問下我們是非金融公司借給了另外一個(gè)公司一筆款,時(shí)間有一年以上,要收取對(duì)方的利息,對(duì)方要我們開發(fā)票,我們經(jīng)營(yíng)范圍里面沒有這個(gè)項(xiàng)目,可以開發(fā)票嗎?品名開什么呢?
老師船務(wù)的賬怎么做賬務(wù)處理
深圳社保入稅務(wù)局了嗎?請(qǐng)問目前深圳社保在哪里增員減員?
老師,我今天上班遇到一個(gè)問題,就是我們收到的承兌背書和被背書人都是同一家公司,這樣的承兌我收了會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我們用的收銀系統(tǒng)美團(tuán)抖音收錢,我做賬怎么做啊,要不要用其他貨幣資金過度
那我想請(qǐng)問一下,買的那個(gè)機(jī)械嗯交的定金都半年了,還沒給退,當(dāng)時(shí)支付的時(shí)候是個(gè)人微信付給他對(duì)方公司的,然后定金的定子寫的是這個(gè)定,這個(gè)定金對(duì)方能給我們退款嗎?
生產(chǎn)出口退稅企業(yè)明細(xì)里選擇備案清單退稅,我以為就是單證備案。稅已退,我還要準(zhǔn)備備案清單嗎,指的是什么?
我們公司提供凈水器給商場(chǎng),不收錢,只有提供的服務(wù)費(fèi),以及后續(xù)換濾芯的錢,這個(gè)怎么開票?合同怎么簽?
老師,一般納稅人銷售貨物,24年8月份的業(yè)務(wù),但是25年1月才開票,由于之前的會(huì)計(jì)沒有把這筆業(yè)務(wù)做到24你8月,而且24年已經(jīng)結(jié)賬了,應(yīng)該怎么去做這筆業(yè)務(wù)呢?
來個(gè)懂的老師,比選服務(wù)采購(gòu),金額27萬,響應(yīng)文件截止日是2月8日,兩家供應(yīng)商在2月7日提交了報(bào)價(jià)文件。另一家供應(yīng)商2月5日提交報(bào)價(jià)資料,但是評(píng)分表顯示是2月4日,這種屬于什么情況?屬于空打分嗎。屬于什么違規(guī)操作?
500萬元以下的固定資產(chǎn),在計(jì)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候,一次性稅前扣除。這個(gè)是在平時(shí)季度預(yù)繳的時(shí)候扣除還是匯算清繳的時(shí)候扣除?
收到利息發(fā)票不是借銀行存款貸財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎 還有應(yīng)交稅費(fèi)科目不用計(jì)入嗎
你是支付利息,借財(cái)務(wù)費(fèi)用 這個(gè)不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。沒有應(yīng)交稅費(fèi)
我們是借錢給對(duì)方收到利息
然后開了利息普票給對(duì)方 是我們收到利息
那你就是借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,同時(shí)貸應(yīng)交稅費(fèi),你這個(gè)就不是屬于沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用了。因?yàn)槟氵@個(gè)是有意圖性的,借錢收到的利息。
老師,那如果是一般納稅人也是這樣做賬嗎
對(duì)了,就是這個(gè)樣子,做賬務(wù)處理的。
還是小規(guī)模是這樣做的 一般納稅人又是別的做法
沒有,你知道你小規(guī)模和一般納稅人賬務(wù)處理都是這樣。
老師再問一下,去年12月底甲方開了一張發(fā)票給乙方,因?yàn)槭羌倪^來的,乙方收到已經(jīng)是今年了,發(fā)現(xiàn)稅號(hào)錯(cuò)了,要求甲方重開,那甲方會(huì)有什么影響嗎,因?yàn)榧追绞且话慵{稅人,這對(duì)他們交稅啥的有影響嗎
不影響,沖紅,然后重新開具