你好 是的,都是正確的
老師:我從長期待攤費用轉出做固定資產,是不是攤費了多少個月當折舊,借:固定資產原值,貸:累計折舊已攤銷的月合計,貸:長期待攤費用剩余價值,錄固定資產資時要把已經攤銷的錄到已使用期間數,累計折舊也要填累計月份合計數嗎?
老師,長期待攤費用的期末余額是在借方,還是在貸方?
老師,累計折舊余額在貸方,長期待攤費用余額在借方,是正確的吧?還沒有折舊和待攤完
當年發生的長期待攤費用在匯算清繳中要填在資產折舊攤銷表里面吧,那個資產原值是不是就是我的長期待攤借方發生數字,然后本年折舊數字是貸方數字,累計折舊也得貸方數字,這個就當年才有的
老師好,匯算清繳折舊表上面是折舊攤銷額,長期待攤費用也要填嗎?沒看到有地方填了?
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去然后借助這個科目嗎
老師,這個暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態,我想修改去年財報和季報,我應該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應付款-暫估-43000(負數),這樣對嗎
老師公司給員工買的手機工作用,是直接做辦公用品,還是福利費
個體工商戶(小規模)的個人所得稅也是每個季度申報一次嗎?然后次年3月底前做經營所得匯算清繳嗎
請問,我們公司跟私人租車,他開不了發票給我們,我們怎么入賬呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個點
老師,我們新租的廠房花費的裝修費用記到哪里
借管理費用貸應付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤需要正,費用58萬沖了一筆費用28萬后費用30萬,發現光職工薪酬就48萬,匯算清繳時財務報表費用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個有沒有風險,謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理