你好,不需要在申報表體現(xiàn)
遞延所得稅資產(chǎn) 發(fā)生時計提的時候 借∶遞延所得稅資產(chǎn) 貸∶所得稅費用 轉(zhuǎn)回或抵銷時 借∶所得稅費用 貸∶遞延所得稅資產(chǎn) 是嗎?老師,有時搞不清,為啥遞延所得稅偶爾在貸方
老師您好,計提了遞延所得稅資產(chǎn),需要在申報企業(yè)所得稅的時候在所得稅申報表上體現(xiàn)嗎?
房地產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)申報了企業(yè)所得稅,但是利潤表沒有收入利潤需要計提遞延所得稅資產(chǎn)嗎
老師您好,計提壞賬時,計提了遞延所得稅資產(chǎn),同時在計提當期所得稅費用時對其進行了調(diào)增,現(xiàn)確認了壞賬損失,我在計提當期所得稅的時候時候還用再調(diào)增嗎?
你好,老師申報的財務(wù)報表中沒有遞延所得稅資產(chǎn)這個科目,做了賬的報表中有遞延所得稅資產(chǎn),它應(yīng)該填在哪里
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調(diào)整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權(quán)益法時,為什么要調(diào)整之前的賬面價值,另外長期股權(quán)投資-成本和長期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
中級考試,4個月時間考三門,來的急嗎
你好,當月計提增值稅200元(次月15號交),請問會計分錄是: 借 稅金及附加,貸 應(yīng)交稅費–增值稅 借 應(yīng)交稅費–增值稅–轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交稅費–未交 是不是這樣呢?如有錯請明示