您好,價(jià)格不公允,是會(huì)讓補(bǔ)增值稅及其附加稅,企業(yè)所得稅等
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進(jìn)項(xiàng)稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個(gè)稅我們怎么交。我從會(huì)計(jì)問上面問了,但是我感覺我們這個(gè)我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項(xiàng)稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個(gè)稅,說讓我們?nèi)ソ痪托校撬愠鰜淼哪莻€(gè)我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個(gè)稅額我們應(yīng)該怎么交,因?yàn)槎周嚹莻€(gè)公司說他們可以查到這輛車的銷項(xiàng)我們交了沒有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們怎么能查到》?他們開的那個(gè)票是過戶開的票
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進(jìn)項(xiàng)稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個(gè)稅我們怎么交。我從會(huì)計(jì)問上面問了,但是我感覺我們這個(gè)我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項(xiàng)稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個(gè)稅,說讓我們?nèi)ソ痪托校撬愠鰜淼哪莻€(gè)我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個(gè)稅額我們應(yīng)該怎么交,因?yàn)槎周嚹莻€(gè)公司說他們可以查到這輛車的銷項(xiàng)我們交了沒有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們怎么能查到》?他們開的那個(gè)票是過戶開的票,請樸老師不要作答,謝謝哦
我們公司買的車,因?yàn)橘|(zhì)量有問題車子沒有要,但是對方已經(jīng)把票開給我們了,已經(jīng)上牌了,對方以我們公司的名義把車低價(jià)出售了,嗯,相當(dāng)于是以我們公司賣的二手車,如果對方出售的價(jià)格偏低,會(huì)有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn),稅務(wù)局會(huì)讓補(bǔ)交增值稅嗎
老師你好,我們讓工廠打版做出來一些商品,例如一共做了N款產(chǎn)品,這些產(chǎn)品做出來之后工廠會(huì)會(huì)把樣品拿給我們核對,然后這些樣品核對之后已經(jīng)沒有用處了,但是有些客戶需要用很低的價(jià)格購買我們這些樣品,老板說可以賣出去,所以收了客戶比較低的金額,請問客戶支付的這部分金額應(yīng)該使用什么科目處理呢?(這些樣品供應(yīng)商是不會(huì)收取我們公司任何樣品費(fèi)的,樣品放在我們公司是任由我們處理的,但是這些樣品我們是不會(huì)進(jìn)行入庫處理的,因?yàn)橐膊荒茏鳛檎I唐烦鍪郏皇怯行┛蛻粜枰愃频漠a(chǎn)品就以非常低的價(jià)格半賣半送一樣給他而已,可以理解為處理出售這些樣品了)
老師,早上好!是這么個(gè)情況,我們公司對外投資了另一家公司,投資金額100萬,現(xiàn)在需要從那家公司把這100萬撤回來,投資了3年了,對方公司屬于盈利狀態(tài),然后對方請的代賬公司做股權(quán)變更,對方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,轉(zhuǎn)讓放實(shí)繳金額100萬,以500元的價(jià)格裝給受讓方,我想問一下,這樣的低價(jià)轉(zhuǎn)讓,工商稅務(wù)上允許嗎,另外如果這樣的500元轉(zhuǎn)讓,然后對方公司會(huì)對公轉(zhuǎn)賬100萬,這樣是不是也會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
離職補(bǔ)償金需要申報(bào)個(gè)人所得稅嘛?
老師您好,我們公司是制造業(yè),購買的生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備上的配件可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人的標(biāo)準(zhǔn)是什么呀?在人數(shù),資產(chǎn)總額,銷售額有什么要求呢?小規(guī)模納稅人在達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)就成一般納稅人了呀?
老師股權(quán)變更涉及到那些稅?
建筑公司掛靠項(xiàng)目的制度模版有嗎
老師,離職補(bǔ)償金如何做憑證?
年報(bào)表中的職工薪酬支出表中的工資薪金支出一定和個(gè)稅系統(tǒng)中的工資金額一樣嗎
郭老師,我們做餐飲的,什么票可以用,那些肉和蔬菜票可以免稅嗎
老師,請問個(gè)人開700元的勞務(wù)收入普票需要交稅嗎
小規(guī)模,印花稅需要在稅金及附加設(shè)置二級(jí)科目印花稅?股東的投資款繳納的印花稅分類怎么寫
不是銷售自己使用過的固定資產(chǎn),低于購買的價(jià)格是免交增值稅嗎
您好,對于企業(yè),沒有這個(gè)政策
那補(bǔ)交的增值稅怎么算呢
您好,您沒有付款得固定資產(chǎn),體現(xiàn)營業(yè)外收入,補(bǔ)繳稅費(fèi)沖減營業(yè)外收入
沒聽懂,能再解釋一下嗎
您好,但是對方已經(jīng)把票開給我們了,已經(jīng)上牌了,您要確認(rèn)營業(yè)外收入
我是購買方呀
他把票開給我們,我們不是做應(yīng)付賬款嗎
我就是想不通,怎么會(huì)和營業(yè)外收入扯上的
您好,那您沒要,您是否會(huì)付款?不付款應(yīng)付賬款如何處理?
你不需要付款,是要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,那收到發(fā)票借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款這個(gè)分錄要不要做
是不是之前的分錄照樣做,后面是借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入
您好,是的,您的理解非常正確
就是個(gè)人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),不需要交增值稅,公司出售使用過的固定資產(chǎn),即使價(jià)格低于購買時(shí)的價(jià)格,也要交增值稅
您好,是的,您的理解非常正確