你好不需要申報個稅的,單獨發(fā)放就可以啊。
公司員工出差補(bǔ)貼和誤餐補(bǔ)貼需要并入工資申報嗎?如果并入工資申報是不是填寫免稅欄
請問老師,公司員工的餐費補(bǔ)貼,需要合并工資里申報個稅嗎?
老師請問工資單獨一張表,如果后面有員工餐費補(bǔ)貼,車費補(bǔ)貼。住宿補(bǔ)貼,都是分開發(fā)放 分開制表,申報個稅時都會要求報稅嗎,還是只申報工資那張表,其它的 餐費補(bǔ)貼,住宿補(bǔ)貼 車費補(bǔ)貼,都不需要申報稅了吧
出差差旅費補(bǔ)貼 這個是要并入工資薪金申報免稅收入嗎?需要憑票報銷不
誤餐補(bǔ)助,和差旅津貼如何發(fā)放?讓員工走報銷提供發(fā)票嗎?還是并入工資申報個稅?會計分錄如何編制呢
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進(jìn)項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
單獨從公戶和工資一起發(fā)放是嗎?還有員工出差住宿和餐飲費都是憑票報銷,這種不影響出差補(bǔ)貼和誤餐補(bǔ)助吧
你好,最好是單獨發(fā)放。
最好問下你事務(wù)局啊,因為出差補(bǔ)貼有限額,
在一定的限額內(nèi),是不需要的。
也就是出差報銷的餐飲費不影響發(fā)放誤餐補(bǔ)助是嗎
你好 是的 可以這么理解