借 應(yīng)付賬款 貸銀行存款
老師,現(xiàn)金支票存根聯(lián),用途:歸還借款 應(yīng)該怎么做會計分錄呀
收到的發(fā)票,比實際付款金額多了幾毛錢,應(yīng)該怎么寫分錄,老會計說走現(xiàn)金,怎么走現(xiàn)金呢?走現(xiàn)金需不需要對方提供收據(jù)呢
老師這個會計分錄應(yīng)該怎么寫:開出現(xiàn)金支票一張,面額200元,支付廠長外出差旅費.
現(xiàn)金支付上月供應(yīng)商應(yīng)付帳款,會計分錄應(yīng)該怎么寫
老師用現(xiàn)金支票付款應(yīng)該怎么寫會計分錄呢
請教一下,非常感謝!應(yīng)付職工薪酬,在確認前都已經(jīng)發(fā)放過了,還需要繼續(xù)確認應(yīng)付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計提的,這里是幾個月累計在一起一下子計提確認,這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發(fā)票對應(yīng)不到相應(yīng)的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
老師,合伙人在公司申報社保公積金,工資0申報還是報離職,離職對退休有沒有影響
老師好!請教:使用財務(wù)軟件,建立往來明細二級科目,是不是應(yīng)該在一級科目下面設(shè)置二級往來單位明細呢?軟件里面還有個往來賬明細,這個能當作二級科目嗎
500以下無票支出,有收據(jù),需要納稅調(diào)增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產(chǎn)的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發(fā)票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回