你好;可以的。 可以直接做 費(fèi)用化。 比如管理費(fèi)用-辦公費(fèi)。? 有發(fā)票不會(huì)調(diào)整?
老師,我們公司購買的辦公電腦每套價(jià)值都在5000元一下,共11套,我可以不走固定資產(chǎn)直接走費(fèi)用嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳要做納稅調(diào)增嗎?
老師,請(qǐng)問一下,我們公司買了一輛車入固定資產(chǎn),用了差不多一年就賣了,但是賣的時(shí)候開發(fā)票只開了十多萬發(fā)票,賣的當(dāng)月做未開票收入以收到真實(shí)金額申報(bào)增值稅,這樣存在什么稅收風(fēng)險(xiǎn),資產(chǎn)處置損益在借方,企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師,我們是房地產(chǎn)一般納稅人,公司買了別人的住宅,計(jì)入固定資產(chǎn)了,原值500943.52,已提折舊19829.01,現(xiàn)在價(jià)值481114.51元,現(xiàn)在我們把這套房賣出去了,發(fā)生了清理費(fèi)用28816.44。出售這套房子我們給買的人開了不動(dòng)產(chǎn)的普票,459581.21+稅41362.31=價(jià)稅合計(jì)500943.52元,我的記帳如下: 借:固清481114.51 累計(jì)折舊19829.01 貸固定資產(chǎn)500943.52 借固清28816.44 貸銀存28816.44 現(xiàn)在是固清在借方,要轉(zhuǎn)走就是貸方, 借銀行500943.52 貸固清500943.52 可是我們這套房子沒報(bào)收入呀,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在貸方,固清也是在貸方,最后一個(gè)分錄既要確認(rèn)收入,又要結(jié)轉(zhuǎn)固清,我不會(huì)做了
我想請(qǐng)教下,我們公司去年汽車虧損賣了,虧了不少錢,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,今年做匯算清繳,需要做納稅調(diào)增嗎?另外增值稅與企業(yè)所得稅申報(bào)收入不一致會(huì)不會(huì)有預(yù)警,因?yàn)樽叩氖枪潭ㄙY產(chǎn)清理,會(huì)計(jì)收入是0,增值稅收入是有的。
老師,您好,我們是一家檢驗(yàn)檢測(cè)公司,有檢測(cè)設(shè)備一臺(tái),價(jià)值2.2萬,2023年6月購進(jìn)的時(shí)候參照我們老會(huì)計(jì)的做法直接走了管理費(fèi)用,沒有計(jì)入固定資產(chǎn)。我們公司只有這一臺(tái)設(shè)備。在我們學(xué)堂聽課后學(xué)習(xí)到這樣做不對(duì),我想調(diào)整一下,請(qǐng)問我從記賬方面怎么調(diào)整,所得稅匯算清繳我還沒有申報(bào),不想享受固定資產(chǎn)一次性扣除的政策,請(qǐng)問老師,我們?cè)趺凑{(diào)整,謝謝老師
我們是4s店客戶打款給我們店但開票是我們店上我們牌出口后期會(huì)以二手車形式開票給客戶這個(gè)賬務(wù)處理怎么做
充值餐費(fèi)抵現(xiàn)在的在建工程怎么做賬
老師:下午好!我想問一下我們公司車輛租賃費(fèi)是按季度支付的,我可以一次性記入當(dāng)期費(fèi)用嗎?
小規(guī)模成本暫估怎么寫分錄,比如銷售額1.1萬含說,按毛利率20%確認(rèn)成本,金額分錄應(yīng)該是多少
老師你好,電子稅務(wù)局登錄,用法人的登錄,怎么密碼一直錯(cuò)誤啊,啥情況老師
請(qǐng)問補(bǔ)繳印花稅的計(jì)稅依據(jù)怎么填?比如我24年7-9月屬期的申報(bào)的計(jì)稅依據(jù)是97萬,已繳納印花稅146,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)還有98萬沒交印花稅,更正計(jì)稅依據(jù)時(shí)填的數(shù)是97+98,還是就填98呢?
公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本丟失了,需要在哪個(gè)平臺(tái)如何操作?
除了在數(shù)電票開票界面項(xiàng)目名稱搜索外,還在哪里可以準(zhǔn)確查該商品是屬于發(fā)票的哪一項(xiàng)目大類呢
公司處置固定資產(chǎn) 開具發(fā)票繳納稅金,匯算清繳時(shí)需要匯算調(diào)整嗎
公司改了店名,稅務(wù)局沒有更新,現(xiàn)在清稅證明名稱還是老公司名稱,注銷工商執(zhí)照不影響吧?