您好,小規模納稅人出租不動產,稅率是按照5%,財稅【2016】36號,附件2:營業稅改征增值稅試點有關事項的規定 4.小規模納稅人出租其取得的不動產(不含個人出租住房),應按照5%的征收率計算應納稅額。納稅人出租與機構所在地不在同一縣(市)的不動產,應按照上述計稅方法在不動產所在地預繳稅款后,向機構所在地主管稅務機關進行納稅申報。
老師好,我們是小規模納稅人,銷售商品含稅單價是155,3%的稅率,疫情期間按1%繳稅,那我開票時不含稅單價是155/1.01這個數嗎?
我們單位是小規模納稅人,購買了房屋,用于對外出租,今年受國家政策影響,現在我們的增值稅稅率為1%,那這個房租我們交增值稅該按多少的稅率?
如果開房地產中介,疫情期間小規模企業稅率1%那代開專用發票多少稅率呢?還有如果一般納稅人企業是6%個點稅率,疫情期間有沒有優惠一般納稅人企業呢?
我單位出租房屋,小規模納稅人,出租給個人,個人也不要發票,我公司申報未開票收入,小規模納稅人計算房屋租賃增值稅的稅率或征收率是多少?這樣的業務有優惠政策嗎?
小規模企業,稅率3%,疫情期間1%,季度不超過45萬就不用交增值稅。如果本季度開了50萬,那就是按50萬交增值稅是4950.5元,那附加稅是怎么算的呢,一般納人我知道,聽說小規模的是減半,是的嗎?
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業務收入 銷項稅
老師婚慶公司賬務具體怎么處理啊
4月份發3月份的工資。扣的是2月份的個稅嗎?
個體工商戶如果只有老板一人,個稅只報經驗所得是季度嗎?那綜合申報是零申報還是不用報
不享受稅收優惠是吧
是的,這個不動產沒有的