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某卷煙廠向農業生產者收購煙葉30噸,收購憑證上注明支付收購貨款42萬元;煙葉驗收入庫后,又將其運往煙絲廠加工成煙絲,取得煙絲廠開具的增值稅專用發票,注明支付加工費8萬元、增值稅1.36萬元,卷煙廠收回煙絲時煙絲廠沒有代收代繳消費稅。試計算卷煙廠應補繳多少消費稅稅額收起收起答案委托方收回后應按委托加工應稅消費品計算消費稅的公式,補繳消費稅。收回加工煙絲應納消費稅=[42×(1-13%)8]÷(1-30%)×30%=19.09(萬元)———————答案中的42×(1-13%)是什么意思?42萬元是含增值稅的嗎

2021-12-30 12:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-30 13:00

同學你好,這是向農業生產者購買的,進項稅是直接計算抵扣的。進項稅就是收購貨款乘以稅率,煙葉的成本就要減掉這進項稅。

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快賬用戶z7ta 追問 2021-12-30 13:34

好的感謝老師!!我還以為是委托加工收回的煙絲可以扣除

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齊紅老師 解答 2021-12-30 13:37

很高興能幫到你,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝!

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快賬用戶z7ta 追問 2021-12-30 13:39

又有一個小問題,那不是應該按9%或者10%扣除農產品嗎?還是說煙葉不算農產品

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齊紅老師 解答 2021-12-30 13:44

對的,我剛剛看這題目覺得有點怪,正常是用10%的扣除率。

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齊紅老師 解答 2021-12-30 13:46

如果讓我算,我會用10%的扣除率,當然這邊也沒考慮到20%煙葉稅,10%價外補貼的問題。

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快賬用戶z7ta 追問 2021-12-30 13:54

那可能確實是題目有疏漏,我明白了謝謝老師,也祝老師萬事順意,事業蒸蒸日上!

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齊紅老師 解答 2021-12-30 14:06

哈哈哈,非常謝謝你哈!

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同學你好,這是向農業生產者購買的,進項稅是直接計算抵扣的。進項稅就是收購貨款乘以稅率,煙葉的成本就要減掉這進項稅。
2021-12-30
你好,學員,具體哪里不清楚
2022-10-18
你好,學員,10%是固定的
2022-10-18
計算卷煙廠應補繳的消費 (42*1.1*0.9+3+8)/(1-0.3)*0.3=22.53
2022-10-13
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