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老師,我們公司跟酒店客戶拿了月餅券,后面說從酒店的應(yīng)收款里面沖掉,我們拿月餅券后期去領(lǐng)月餅的,現(xiàn)在這些沖掉的月餅款做什么科目啊?我們是進銷存單子下賬核銷貨款的

2021-12-30 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-30 11:29

你好,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。

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快賬用戶2400 追問 2021-12-30 11:43

老師,感覺好像不是啊,我們收到錢是這樣清賬的,應(yīng)收科目不是直接做憑證的,這些單子后期結(jié)轉(zhuǎn)來的,只假如說貨款的單子是1000,所以我肯定要清掉1000的單子,但是客戶只轉(zhuǎn)過來950,500元月餅券直接從里面減掉了,那這個憑證要怎么做?

老師,感覺好像不是啊,我們收到錢是這樣清賬的,應(yīng)收科目不是直接做憑證的,這些單子后期結(jié)轉(zhuǎn)來的,只假如說貨款的單子是1000,所以我肯定要清掉1000的單子,但是客戶只轉(zhuǎn)過來950,500元月餅券直接從里面減掉了,那這個憑證要怎么做?
老師,感覺好像不是啊,我們收到錢是這樣清賬的,應(yīng)收科目不是直接做憑證的,這些單子后期結(jié)轉(zhuǎn)來的,只假如說貨款的單子是1000,所以我肯定要清掉1000的單子,但是客戶只轉(zhuǎn)過來950,500元月餅券直接從里面減掉了,那這個憑證要怎么做?
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齊紅老師 解答 2021-12-30 11:48

借銀行存款950 銷售費用,50 貸應(yīng)收賬款1000

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快賬用戶2400 追問 2021-12-30 11:54

老師,這樣吧,這是我們的收款單,收到的貨款是要清掉出庫單的,假如這個客戶的貨款是4410元,我肯定是要清掉這個4410元嗎,然后這個收款到就是微信賬戶增加了4410元,但是客戶實際上只是轉(zhuǎn)過來3500元,910元抵扣掉月餅券了,那我肯定還要去做一筆手工分錄是不是?要不微信賬戶不對啊,因為月餅都是給到客戶的,那我做一筆憑證借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 910 貸:其他貨幣資金-微信 這樣可以嗎?這樣賬戶是對了的,我們是私戶的

老師,這樣吧,這是我們的收款單,收到的貨款是要清掉出庫單的,假如這個客戶的貨款是4410元,我肯定是要清掉這個4410元嗎,然后這個收款到就是微信賬戶增加了4410元,但是客戶實際上只是轉(zhuǎn)過來3500元,910元抵扣掉月餅券了,那我肯定還要去做一筆手工分錄是不是?要不微信賬戶不對啊,因為月餅都是給到客戶的,那我做一筆憑證借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費  910   貸:其他貨幣資金-微信   這樣可以嗎?這樣賬戶是對了的,我們是私戶的
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齊紅老師 解答 2021-12-30 11:56

你好,可以的,可以這么做。

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你好,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
2021-12-30
1、用A食品抵欠款: 借:庫存商品-A食品 貸:應(yīng)收賬款 賣掉A商品: 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 你賣掉A商品時如果依然是成本價賣出,由于增值稅的關(guān)系,你可能還會要虧一點稅錢,但如果你公司是小規(guī)模納稅人,季度銷售額不超過45萬元的話,免增值稅那么就沒什么關(guān)系了。 2、拿月餅時: 借:庫存商品-月餅 貸:庫存現(xiàn)金 銷售月餅時: 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品-月餅 把月餅送給客戶: 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品-月餅 把月餅發(fā)給員工: 借:管理費用-職工福利費 貸:庫存商品-月餅 收到對方的返點: 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他業(yè)務(wù)收入
2021-09-16
首先,明確當(dāng)時的對沖處理: 當(dāng)時子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,系統(tǒng)賬對沖結(jié)清,說明在那個時點,對相關(guān)的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款進行了處理,認(rèn)為該業(yè)務(wù)已經(jīng)完結(jié)。 現(xiàn)在收到貨款的賬務(wù)處理: 由于之前的對沖處理可能已經(jīng)將相關(guān)科目清零,現(xiàn)在收到貨款,可以先確認(rèn)這筆貨款的性質(zhì)屬于以前未結(jié)清業(yè)務(wù)的后續(xù)收款。 可以做以下賬務(wù)處理: 借:銀行存款(收到的貨款金額) 貸:營業(yè)外收入(或其他合適的科目,視具體情況而定,因為這屬于意外的收入,不屬于正常經(jīng)營活動產(chǎn)生的收入,也可以考慮使用以前年度損益調(diào)整科目,如果涉及調(diào)整以前年度的財務(wù)報表)。
2024-11-05
同學(xué)你好,請稍等一下,老師先看題。
2025-04-16
需先明確公司與門店商家的業(yè)務(wù)模式,是代銷還是正常銷售。若是代銷,貨款作暫收款,手續(xù)費作收入,不結(jié)轉(zhuǎn)成本,設(shè)代銷商品備查簿管理庫存;若是正常銷售,按規(guī)定確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本,及時更新庫存賬目。同時要規(guī)范財務(wù)處理,防范稅務(wù)風(fēng)險
2025-04-25
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