你好,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
老師,我們公司跟酒店客戶拿了月餅券,后面說從酒店的應(yīng)收款里面沖掉,我們拿月餅券后期去領(lǐng)月餅的,現(xiàn)在這些沖掉的月餅款做什么科目啊?我們是進銷存單子下賬核銷貨款的
老師,我們是個體戶開超市的,然后我們跟一些公司或者個人聯(lián)營的那個會計分錄怎么做?就是我現(xiàn)在做4月份的賬呢?聯(lián)營業(yè)就是他們把他們的貨放我們超市,我們幫他們代賣,扣點,比如他們9我們1,老師能聽懂嗎?現(xiàn)在這個會計分錄我咋做呢?他們賣的貨也在我們的進銷存軟件里,然后我們還有自己的貨,就是合在一起賣,進銷存軟件又可以拉出來,這些聯(lián)營的4月份賣貨的收入?財務(wù)經(jīng)理說的,先是借銀行存款貸應(yīng)付賬款,先不確認(rèn)收入,后面再確認(rèn),你聽的懂啥意思嗎?
我們是個體戶開超市的,我們跟一些公司或者個人聯(lián)營?就是我現(xiàn)在做4月份的賬呢?聯(lián)營就是他們把他們的貨放我們超市,我們幫他們代賣,扣點,比如他們9我們1,老師能聽懂嗎?他們賣的貨也在我們的進銷存軟件里,然后我們還有自己的貨,就是合在一起賣,進銷存軟件又可以拉出來,這些聯(lián)營的4月份賣貨的收入?財務(wù)經(jīng)理說的,先是借銀行存款貸應(yīng)付賬款,先不確認(rèn)收入,后面再確認(rèn),你聽的懂啥意思嗎?我沒理解啥時候確認(rèn)收入,?老師用大白話給我說一下吧?
老師,我們子公司今年2月份股權(quán)已經(jīng)全部轉(zhuǎn)讓出去,然后系統(tǒng)賬已經(jīng)對沖結(jié)清,但當(dāng)時那邊跟總公司要的貨是這樣,現(xiàn)拿貨賣出去了再付給總公司,當(dāng)時交接的時候還有幾千塊錢的貨沒結(jié)清,對方還沒確認(rèn)要,也沒退回來,然后就先放那里了。后面賣掉了,但系統(tǒng)賬已經(jīng)結(jié)清了,那現(xiàn)在這筆貨款(之前他們那邊掛應(yīng)付賬款,但已經(jīng)跟應(yīng)收賬款對沖完結(jié)清了),現(xiàn)在他們把這筆貨款付過來,要怎么進行賬務(wù)處理?
老師,我們是某公司子公司,今年2月份對方股權(quán)已經(jīng)全部轉(zhuǎn)讓過來,然后系統(tǒng)賬已經(jīng)對沖結(jié)清,但當(dāng)時跟總公司那邊拿貨是這樣,先拿貨賣出去了再付給總公司。當(dāng)時交接的時候還有幾千塊錢的貨還在我們這邊,也沒退回總公司,貨就先放這里。現(xiàn)在賣掉了但系統(tǒng)賬已經(jīng)結(jié)清了(之前掛應(yīng)付總公司賬款,但已經(jīng)跟應(yīng)收總公司賬款對沖完結(jié)清了),現(xiàn)在我要把這筆款付給他們,要怎么進行賬務(wù)處理?做到營業(yè)外支出嗎?做到營業(yè)外自出的二級科目是什么?
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經(jīng)濟補償金,應(yīng)該怎么記賬?不支付的工資與補償金記賬方式一樣嗎?
老師,我這個月銷項稅額有2000元,進項稅額有300元,不夠勾選。我3月增值稅報表留抵稅額有190000元,這樣我申報4月份增值稅的時候會被繳納稅款嗎?
你好老師,有一個個體工商戶開了一張發(fā)票,沒有公戶,錢打到法人卡上嗎?
老師,個稅的專項附加扣除是需要員工自己輸入的嗎?是員工自己在公司電腦里輸入還是怎么弄
你好,請問電子稅務(wù)局開了發(fā)票,需要沖紅重開,怎么操作呢
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經(jīng)濟補償金,應(yīng)該怎么記賬
老師,勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)不掉,因為收入太少,再資產(chǎn)負(fù)債表存貨顯示,注銷的時候怎么辦
老師,那為了防止成本倒掛,不結(jié)轉(zhuǎn)成本,又隱瞞收入,比如這個人工勞務(wù)成本就一直在賬上掛著,是在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨顯示,那注銷的時候這個存貨怎么辦,
老師您好!出差坐機場大巴25元到酒店,沒有車票要開發(fā)票名頭是開公司還是開出差員工的?
老師成本不能倒掛是按季度申報的時候不要倒掛就可以是吧,沒必要按月控制吧
老師,感覺好像不是啊,我們收到錢是這樣清賬的,應(yīng)收科目不是直接做憑證的,這些單子后期結(jié)轉(zhuǎn)來的,只假如說貨款的單子是1000,所以我肯定要清掉1000的單子,但是客戶只轉(zhuǎn)過來950,500元月餅券直接從里面減掉了,那這個憑證要怎么做?
借銀行存款950 銷售費用,50 貸應(yīng)收賬款1000
老師,這樣吧,這是我們的收款單,收到的貨款是要清掉出庫單的,假如這個客戶的貨款是4410元,我肯定是要清掉這個4410元嗎,然后這個收款到就是微信賬戶增加了4410元,但是客戶實際上只是轉(zhuǎn)過來3500元,910元抵扣掉月餅券了,那我肯定還要去做一筆手工分錄是不是?要不微信賬戶不對啊,因為月餅都是給到客戶的,那我做一筆憑證借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 910 貸:其他貨幣資金-微信 這樣可以嗎?這樣賬戶是對了的,我們是私戶的
你好,可以的,可以這么做。