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Q

、甲設(shè)備賬面原值1500萬元。會(huì)計(jì)規(guī)定按直線法計(jì)提折1舊, 折舊年限5年,無殘值。稅法規(guī)定按直線法計(jì)提折1日,折1舊年限為3年。不考 慮減值。 假定該公司每年未計(jì)折1日的稅前會(huì)計(jì)利潤為1000萬元,第一年年初無遞延所 得稅余額,所得稅稅率為25%,且未發(fā)生會(huì)計(jì)與稅法之問的其他差異。要求: 請計(jì)算每年涉及甲設(shè)備的遞延稅金金額和應(yīng)交稅費(fèi)金額并編制每期期末與甲設(shè) 備相關(guān)的所得稅會(huì)計(jì)分錄。(答案中金額單位為萬元)

2021-12-30 01:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-30 06:16

學(xué)員你好,老師計(jì)算后回復(fù)你

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齊紅老師 解答 2021-12-30 06:39

第一年末賬面價(jià)值=1500-1500/5=1200 第一年末計(jì)稅基礎(chǔ)=1500-1500/3=1000 遞延所得稅負(fù)債(1200-1000)*0.25=50 應(yīng)交稅費(fèi)=1000*0.25-50=200 借:所得稅費(fèi)用250 貸:應(yīng)交稅費(fèi)200 遞延所得稅負(fù)債50

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齊紅老師 解答 2021-12-30 06:41

第二年末賬面價(jià)值=1500-1500*2/5=900 第二年末計(jì)稅基礎(chǔ)=1500-1500*2/3=500 遞延所得稅負(fù)債(900-500)*0.25=100 本期遞延所得稅負(fù)債變動(dòng)100-50=50 應(yīng)交稅費(fèi)=1000*0.25-50=200 借:所得稅費(fèi)用250 貸:應(yīng)交稅費(fèi)200 遞延所得稅負(fù)債50

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-30 06:41

第三年按照第二年計(jì)算類推

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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