同學(xué)您好, 借:銀行存款? ?300000 ? ?貸:上級(jí)補(bǔ)助收入—專項(xiàng)資金收入? ?100000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? —非專項(xiàng)資金收入? ?200000 借:資金結(jié)存—貨幣資金? ?300000 ? ?貸:上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入—專項(xiàng)資金收入? ?100000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?—非專項(xiàng)資金收入? ?200000
政府非盈利會(huì)計(jì)問(wèn)題:某事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥來(lái)的彌補(bǔ)事業(yè)開(kāi)支不足的非財(cái)政補(bǔ)助的專項(xiàng)資金收入100000元,收到非專項(xiàng)資金收入200000元,請(qǐng)做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄
(5)某事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥來(lái)的彌補(bǔ)事業(yè)開(kāi)支不足的非財(cái)政補(bǔ)助的專項(xiàng)資金收入200000元。(預(yù)算會(huì)計(jì)賬務(wù)處理)
(5)某事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥來(lái)的彌補(bǔ)事業(yè)開(kāi)支不足的非財(cái)政補(bǔ)助的專項(xiàng)資金收入200000元。(預(yù)算會(huì)計(jì)賬務(wù)處理)
(5)某事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥來(lái)的彌補(bǔ)事業(yè)開(kāi)支不足的非財(cái)政補(bǔ)助的專項(xiàng)資金收入200000元。(預(yù)算會(huì)計(jì)賬務(wù)處理)
政府單位會(huì)計(jì)負(fù)債類科目中行政單位專用的會(huì)計(jì)科目是___________,凈資產(chǎn)類科目中事業(yè)單位專用的會(huì)計(jì)科目是____________、____________。6.政府單位預(yù)算會(huì)計(jì)對(duì)“非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入”科目年終轉(zhuǎn)賬需要區(qū)分“專項(xiàng)資金”和“非專項(xiàng)資金”,本年發(fā)生額中的專項(xiàng)資金收入轉(zhuǎn)入___________,非專項(xiàng)資金收入轉(zhuǎn)入_____________。
老師我現(xiàn)在4.16號(hào)申報(bào)匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,我們公司在建廠房,預(yù)計(jì)4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開(kāi)了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開(kāi)的房租費(fèi)發(fā)票成本怎么弄?。?/p>
老師今天填匯算清繳明天填季度報(bào)稅那個(gè)能補(bǔ)虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤(rùn)小于外賬利潤(rùn)啊,因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)是按折舊算費(fèi)用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無(wú)法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報(bào)過(guò)個(gè)稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤(rùn)有20萬(wàn),內(nèi)賬利潤(rùn)只有10萬(wàn),我的意思是按外賬分這20萬(wàn),實(shí)際根本沒(méi)這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時(shí)候都沒(méi)錢分,怎么辦
我的報(bào)關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫(xiě)美元離岸價(jià)格,申報(bào)退稅時(shí)出現(xiàn)疑點(diǎn),申報(bào)的美元離岸價(jià)超過(guò)報(bào)關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時(shí)還不夠分,是不是計(jì)提的時(shí)候就把分紅個(gè)稅申報(bào)了,還是實(shí)際付款的時(shí)候再申報(bào)個(gè)稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒(méi)錢分啊股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬(wàn),按外賬凈利潤(rùn)20萬(wàn),按內(nèi)賬凈利潤(rùn)只有10萬(wàn)(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒(méi)錢分,因?yàn)橘I了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費(fèi)用,然后匯算清繳的時(shí)候可以加計(jì)扣除。24年的時(shí)候沒(méi)有這個(gè)費(fèi)用,但是匯算清繳的表默認(rèn)灰色有勾選,然后這個(gè)表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報(bào)。這是怎么回事。