你好,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面的,然后報(bào)稅的時(shí)候填寫附表二開具的紅字信息表一欄里面。
老師我們是購買方上個(gè)月購買的貨物進(jìn)項(xiàng)稅額我們已抵扣 現(xiàn)在我們購買方申請(qǐng)紅字發(fā)票然后給銷售方 然后銷售方開具紅字發(fā)票 然而紅字發(fā)票是6月分的 現(xiàn)在我7月怎樣做賬 已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出系統(tǒng)6月份計(jì)入沒
12月收到供貨方開具的以前已經(jīng)抵扣的紅字發(fā)票,做賬是12月賬里做一筆紅字,進(jìn)項(xiàng)稅額是做轉(zhuǎn)出,還是紅字沖銷呢,報(bào)稅的話影響嗎
請(qǐng)問2月開了紅字信息表,銷售方2月也紅沖了發(fā)票。但2月我公司未收到紅字發(fā)票。而且2月賬里也沒做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。那申報(bào)時(shí)需要填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額嘛?還是等收到紅字發(fā)票后做賬做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,再申報(bào)填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
老師 8月份開出一紅字信息表稅額3549.06 報(bào)稅已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 但是沒收到紅字發(fā)票 11月對(duì)方財(cái)務(wù)發(fā)現(xiàn)有問題 于是撤銷之前的重新開了一張稅額2910的 12月已經(jīng)收到紅字發(fā)票 現(xiàn)在報(bào)11月稅 需要怎么處理呢
老師,麻煩問下,我們公司12月份開的紅字發(fā)票申請(qǐng)單給供應(yīng)商,供應(yīng)商到1月開給我們紅字發(fā)票可以嗎?我是在12月所屬期做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是等1月收到紅字發(fā)票再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報(bào)的時(shí)候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個(gè)體戶開一個(gè)點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,那么收回委托加工物資時(shí)的消費(fèi)稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請(qǐng)問休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險(xiǎn),應(yīng)該填在哪里
好的,謝謝
勾選那里不用操作吧
你好不需要操作其他的。