你好,勞務費或者技術服務費,這種的備注欄不寫其他的
老師您好,請問一下我們企業是技術服務企業,派遣本公司的人員去別的公司服務,要簽勞務合同,我公司能開勞務票嗎?開票的小類可以寫成勞務服務,或者技術勞務費嗎?稅率是幾個點啊?
老師,別人掛靠我們公司,我們給甲方開票工程服務,要求他們給我們提供成本票,他們提供的票的內容又是工程服務,說是勞務在工程服務里包含著,備注和我們給甲方開票的備注一樣,這種票能收嗎
老師,請問,個人承包了我公司一個工程類的技術服務合同,我開給總包公司發票是:信息技術服務*技術服務費,現在對方要結款,他就找了一個設計公司的開了普通發票給我,開的發票內容是:現代服務*技術服務費,這樣能行嗎?
老師早上好,我們監理公司從12月份開始就升為一般納稅人了,之前對方給我公司開的成本票都是個人去國稅代開的勞務票,或者技術服務費發票,現在升為一般納稅人,如果讓他們個人去國稅開成本票,他們能不能開上專票呢老師
老師,一般納稅人監理公司,對方給我們開成本票,內容是勞務費或者技術服務費,這種的備注欄在寫不寫其他的
某地產公司2021年發生以下經濟業務。(1)轉讓一塊土地使用權,取得收人600萬元,家得該土地使用權時支付金額400萬元,轉讓時發生相關費用5萬元。(2)簽訂一份寫字樓銷售銅,當年收到全部款項,共計20000萬元,該寫字樓經稅務機關審核可以扣除的項目如下:開成本為5000萬元,繳納的土地使用權轉讓費為3000萬元,利息支出為150萬元(不能夠提供金融機構的證明).相關稅金為1100萬元,其他費用為800萬元,加計扣除額為1600萬元(當政府規定開發費用的扣除比例為10%)。要求:(1)計算轉讓土地使用權的土地增值稅稅額。(2)計算銷售寫字樓應繳納的土地增值稅稅額。
D選項為什么不正確?
老師我24年的報關單忘記開發票了,我現在應該怎么做賬啊
老師早上好啊,請問下,這月需要繳納增值稅,同時也要申報免抵退,會產生什么?要怎么操作?麻煩知道的老師回答下感謝
老師,發票開進來是12000,付款時供應商給我們便宜了只付了10000,這種怎么處理
上個月進項票開少了,銷項多還能怎么操作挽留損失
老師,會計里有做資或者座資一說嗎?是什么意思
電子稅務局里有兩三萬買服裝和首飾的發票,是不是不可以入賬?這種稅務局會通過電子稅務局監管到嗎?
老師您好,24年年底所得稅計提但是不用交稅9月多交了稅,卻沒寫不交稅的分錄損益也結轉了,我怎么出了
5月報稅截止日是什么時候?