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公司抵賬使用過的固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)是15年買的對方也不要票,我們我沒有開票,現(xiàn)在計提銷項稅是按3計提還是按減征2計提,如果按3計提,我們還有進項留底,申報的時候是2,多余的1我要怎么處理,是不是把1的銷項負(fù)數(shù)沖會,在做營業(yè)外收入

2021-12-28 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-28 10:41

你好,計提是3%,申報的時候是減免1,多出來的1,計入營業(yè)外收入

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快賬用戶5602 追問 2021-12-28 11:50

老師,還有個問題就是我的這個車是2015年買的,有個政策就是2013年8.1之前和之后的政策

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齊紅老師 解答 2021-12-28 11:56

2015年以后買的,沒有抵扣過政策,參考下面這個文件:根據(jù)國家稅務(wù)總局《關(guān)于簡并增值稅征收率有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2014年第36號)規(guī)定,自2014年7月1日起,增值稅一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn)(進項稅未抵扣),可按簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅,同時不得開具增值稅專用發(fā)票。

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快賬用戶5602 追問 2021-12-28 12:53

那老師,我現(xiàn)在按簡易3-2的政策,我公司有大額的進項,可不可以抵扣這個銷項

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齊紅老師 解答 2021-12-28 13:06

申報時,簡易3-2的也屬于銷項稅額,當(dāng)月計算時,銷項-進項。

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快賬用戶5602 追問 2021-12-28 13:07

我剛問了問,說是簡易征收不能抵扣銷項,我就不知道到底怎么做了

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齊紅老師 解答 2021-12-28 13:16

是指同一個產(chǎn)品,當(dāng)初是簡易征收納稅的,不能再抵扣進項稅了。

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你好,計提是3%,申報的時候是減免1,多出來的1,計入營業(yè)外收入
2021-12-28
你好,同學(xué)。 如果是一般納稅人銷售按規(guī)定不得抵扣且未抵扣過進項稅額的固定資產(chǎn)再轉(zhuǎn)讓才適用3%征收率減按2%征收增值稅。(2009.1.1前取得) 2009.1.1后取得的,銷項稅額=含稅銷售額/(1%2B13%)*13%
2021-12-28
您好咱正常做的話就直接可以再轉(zhuǎn)進去的,你按照實際的固定資產(chǎn)再轉(zhuǎn)進去就行。
2022-10-26
你這不是做的是平的嗎
2022-07-05
你好? 1.? ? ? 注銷之前都需要那月折舊的? ;需要的 2.? ? ? ? 做報廢;借固定資產(chǎn)清理 ;累計折舊貸固定資產(chǎn); 借 營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理? ?3.? 需要報稅的??
2021-12-23
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