你好 ;? 貸方的話? ? 要看什么原因? 。到時 是收發計量錯誤計入 :借 待處理財產損益貸管理費用
老師,你好,1、公司中途建賬,當月盤點的差額放待處理財產損溢,二級科目應該怎么寫.2、次月,待處理財產損溢不是不能有余額嗎?應該結轉到哪個科目
老師你好,本月有盤盈,批準后的分錄是借:待處理資產損益 貸:管理費用—盤盈。在月底結轉損益的時候,貸方的管理費用怎么結轉?
老師,盤盈的原材料怎么做賬,如果是沖減管理費用,管理費用二級科目選什么呢? 借:原材料 貸:待處理財產損溢 借:待處理財產損溢 貸:管理費用 對嗎?
老師您好,月末如果待處理財產損溢有金額,應該轉入什么科目呢
你好 老師 庫存商品盤盈 發現屬于入庫時漏記 那是先進待處理財產損溢科目 批準后 貸方怎么寫呢
老師,現金折扣影響企業所得稅嗎?
區分固定性經營成本和固定性資本成本,老師什么區別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費用-10萬,貸:應付職工薪酬-10萬,截止去年匯算清繳時未發,企業所得稅納稅調增10萬,然后賬上一直掛著應付職工薪酬10萬,今年查賬時,發現前年的應付職工薪酬10萬是當時計提多了,現在這個賬怎么做?這個稅怎么處理?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規模,4月中旬來了一張發票產生了增值稅銷項稅額,600多元,現在應該直接轉到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產生所得稅,導致了所得稅一直有余額沒結轉掉,現在應該怎么辦呢?賬都結完了
老師,查帳征收個體戶準備注銷,由于以前給員工發工資,沒有申報工資薪金,是補申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進項稅額轉出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變為負數?
之前盤點有誤,現在盤盈的啊
你好 ;? ? ? ? ?去沖給管理費用 去??