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某家用電器商場為增值稅一般納稅人,2019年5月發生如下經濟業務:1銷售特種空調取得含稅銷售收入16萬元,同時提供安裝服務收取安裝費2萬元2銷售電視機80臺,每臺含稅零售單價為2400元,每售出一臺可取得廠家給予的返利收入200元。3代銷一批數碼相機并開具普通發票,企業按含稅銷售總額的5%提取代銷手續費15000元,當月尚未將代銷清單交付給委托方。4當月該商場其他商品含稅銷售額為169500元5購進熱水器50臺,不含稅單價800元,貨款已付;購進DVD播放機100臺。不含稅單價600元;兩項業務取得的增值稅專用發票均已通過稅務機關認證;還有40臺DVD播放機未向廠家付款6購置生產設備一臺,取得的增值稅專用發票上注明的價款為7萬元,增值稅稅額為9100元。7另知該商場上期有未抵扣進項稅額6000元,當期獲得的增值稅專用發票以及運費發票已經通過認證并申報抵扣。要求:依據增值稅納稅申報表的口徑計算該商場5月應抵扣的進項稅額。

2021-12-27 22:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-28 05:14

你好需要計算做好了給你

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齊紅老師 解答 2021-12-28 08:24

業務1銷項稅額的計算是 18/1.13*0.13=2.07

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齊紅老師 解答 2021-12-28 08:24

業務2銷項稅額的計算2200*80/1.13*0.13=20247.78

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齊紅老師 解答 2021-12-28 08:25

業務3銷項稅額的計算15000*0.06=900

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齊紅老師 解答 2021-12-28 08:25

業務4銷項稅額的計算169500/1.13*0.13=19500

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齊紅老師 解答 2021-12-28 08:27

業務5可以抵扣進項50*800*0.13=5200

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齊紅老師 解答 2021-12-28 08:28

業務7可以抵扣進項稅額9100

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