您好,把之前無票收入做紅字,再按照開的發(fā)票做賬,等于收入沒有變化
老師,上個(gè)季度的收入已經(jīng)確認(rèn)并結(jié)轉(zhuǎn)損益了,這個(gè)月紅沖掉了,重新開票,但匯率不一樣,這個(gè)怎么做賬呢?
老師,2020年5月我收款15W,賬上做了確認(rèn)收入,并且已經(jīng)開過發(fā)票和報(bào)過稅,2021年4月份我忘記給對方開過發(fā)票,于是又開了一次發(fā)票且報(bào)了一次稅,但是賬上沒有確認(rèn)收入,現(xiàn)在該怎么處理呢?
老師,上個(gè)季度收到了一筆貨款但是當(dāng)月未給對方開票,已經(jīng)確認(rèn)了收入,而且上個(gè)季度交了企業(yè)所得稅。結(jié)果這個(gè)季度又跟對方開了票,我該怎么做賬,又重新確認(rèn)一遍收入嗎?
郭老師,我上個(gè)季度有一筆無票收入屬于從育苗款里面提的管理費(fèi),上個(gè)季度做賬時(shí)借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,但是沒有計(jì)提增值稅,這筆無票收入也做了季度申報(bào)并扣繳了增值稅稅款,7月份做賬要怎么做?計(jì)提時(shí)不確定借方應(yīng)該計(jì)入那個(gè)科目
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小規(guī)模納稅人。2022.8-2024.5月,都有開票,并且已經(jīng)確認(rèn)收入。但一直沒收到回款,其中2022-2023年度應(yīng)收賬款80000元,2024年1-5月應(yīng)收賬款30000元。領(lǐng)導(dǎo)要求結(jié)清和對方的經(jīng)濟(jì)往來,協(xié)商后,之前2022.8-2024.5開具的發(fā)票,對方都不承認(rèn),壞賬了。協(xié)商結(jié)果是重新開具一張發(fā)票2022.8-2024.5月40000元(價(jià)格降低了),根據(jù)重新開具的發(fā)票進(jìn)行回款。已確認(rèn)收到回款40000元。至此 結(jié)束和對方的賬務(wù)。想問,壞賬怎么調(diào)呢?會(huì)計(jì)分錄是?它對以前年度損益的影響又怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?已知以前年度確認(rèn)收入時(shí),借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
公司章程在哪里能查到
公司銷售收入之前的會(huì)計(jì)做成了借:其他貨幣資金,貸:主營業(yè)務(wù)成收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,現(xiàn)在我更正是不是直接沖借:應(yīng)收賬款,貸:其他貨幣資金
反向開票的代扣代繳的進(jìn)項(xiàng)稅和個(gè)稅怎么做賬
老師 收到的銀行利息 是不是借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-銀行利息 有三個(gè)銀行卡就要做3個(gè)分錄?。?/p>
員工工傷會(huì)計(jì)怎樣處理,借應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸,銀行存款?
請問,如果新購入的固定資產(chǎn)滿足一次性計(jì)入費(fèi)用,是在當(dāng)季申報(bào)所得稅的時(shí)候就可以直接抵扣嗎?
公司是一般納稅人商場,正在裝修中,之前裝修費(fèi)用都記入了長期待攤費(fèi)用,本月有了收入,可以把長期待攤費(fèi)用攤銷嗎?怎么攤銷呢?后期還會(huì)有工程款記入
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規(guī)模的公司(其中有個(gè)物業(yè)公司),把保潔人員和維修人員分到了物業(yè)公司,我現(xiàn)在物業(yè)公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務(wù)局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個(gè)月主要就是保潔和維修,這個(gè)月需要給開保潔費(fèi)發(fā)票(因?yàn)闆]發(fā)生維修)
既有內(nèi)銷也有外銷的外貿(mào)公司,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎,如果光外銷沒有內(nèi)銷就不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅對嗎
匯算清繳從業(yè)人員含從第三方派遣過來的人嗎???(我們有服務(wù)的第三方,他們的工資我們是打到第三方,第三方給他們發(fā)的工資,合同什么的都不是跟我們簽的)
老師,稅已經(jīng)交了怎么沖呢?
你做個(gè)無票然后你再開正數(shù)發(fā)票,一正一負(fù),就不需要再交。