你好,是的,你的理解完全正確!
老師您好,請(qǐng)問這個(gè)月季度申報(bào)的時(shí)候企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表里面的營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本是不是填損益表上面的本年累計(jì)數(shù)?利潤(rùn)總額填損益表上面的利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)對(duì)嗎?
老師,申報(bào)3季度企業(yè)所得稅根據(jù)利潤(rùn)表7-9月份的報(bào)表填寫,是填它的本年累計(jì)金額嗎?這個(gè)本年累計(jì)應(yīng)該是1-9月份的累計(jì)數(shù)吧,我要扣除前6月的數(shù)據(jù)嗎?
現(xiàn)在我要報(bào)4-6月的企業(yè)所得稅,申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本還有利潤(rùn)總額是填1--6月的累計(jì)數(shù),還是需要用1--6月的累計(jì)數(shù)減去1-3月的累計(jì)數(shù),得出4-6月的累計(jì)數(shù)填寫?
老師,企業(yè)所得稅月季預(yù)繳申報(bào)表上的數(shù)據(jù),顯示的都是本年累計(jì),這個(gè)數(shù)應(yīng)該是填利潤(rùn)表上的本年累計(jì)數(shù)還是應(yīng)該填寫當(dāng)個(gè)季度發(fā)生的累計(jì)數(shù)呢?
老師好!企業(yè)所得稅申報(bào)表上的利潤(rùn)總額都是填累計(jì)數(shù)嗎?比如我上個(gè)月是6W,繳有企業(yè)所得稅,這個(gè)月是負(fù)數(shù):3W,那累計(jì)是6-3=3W 嗎?如果下個(gè)月是2W,累計(jì)是3+2=5W。對(duì)嗎
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人???
這個(gè)為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
謝謝老師! 年末有未分配利潤(rùn)就一定要計(jì)提法定盈余公積嗎?
法定盈余公積按照凈利潤(rùn)10%計(jì)提,是法定的必須計(jì)提。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》 第一百六十六條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的,可以不再提取。