你好,可以的,可以這么做。
老師,項(xiàng)目上農(nóng)民工的工資都是做工資表來的,然后由銀行轉(zhuǎn)到個(gè)人卡里。但是沒有在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)。這樣可以嗎?
我們是建筑公司,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓我發(fā)農(nóng)民工工資一次發(fā)半年的,這樣可以嗎?我這樣個(gè)稅申報(bào),怎么申報(bào)?
老師建筑服務(wù)業(yè),工人是臨時(shí)工,工資要在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)才可以當(dāng)費(fèi)用嗎?還是有工資表就可以了?
老師,建筑公司現(xiàn)場(chǎng)工人的工資是按項(xiàng)目結(jié)算,這樣工人工資可以在個(gè)稅系統(tǒng)一次性申報(bào)嗎?
老師你好請(qǐng)問建筑公司項(xiàng)目的臨時(shí)工人,他們3-6個(gè)月發(fā)一次工資,個(gè)稅系統(tǒng)里是工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)呢?還有他們流動(dòng)性很大一個(gè)項(xiàng)目做完了個(gè)稅系統(tǒng)里個(gè)人信息是不是就要轉(zhuǎn)為非正常。
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對(duì)方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
這樣,一個(gè)人這次工資可能有5萬,一年沒有超過6萬,還會(huì)交個(gè)人所得稅嗎?
你好,如果你在下一個(gè)月申報(bào)或者是這個(gè)月申報(bào)都不需要繳納的。
應(yīng)該填哪一項(xiàng)?
好,工資薪金里面填寫的。
可是如果填本期收入,超過5000了就自動(dòng)扣稅了
你好,那你的入職時(shí)間是不是填寫的不對(duì)?
因?yàn)槎际桥R時(shí)工人,基本都是工作了2-3個(gè)月,有的是全年的。本期收入不是本月的收入嗎?
你好,那你按工資薪金還是按勞務(wù)報(bào)酬,什么時(shí)間入職?
就是不知道是按勞務(wù)還是工資?
你之前問的是工資?
沒有,我給你按工資來的,比如她是一月份入職,你在這個(gè)月給他發(fā)5萬的工資,你填寫的時(shí)候入職時(shí)間填寫,一月份累計(jì)扣除費(fèi)用是6萬,不需要繳納個(gè)稅。
如果是按照勞務(wù)報(bào)酬的話,不管是幾月份入職沒有用,只要你在這個(gè)月給他發(fā)過,超過800都需要交。
那就是我錄入人員的時(shí)候,按入職時(shí)間填寫,下個(gè)月報(bào)12月工資時(shí),可以直接寫本期收入4萬,這樣在今年全年不超過6萬,就不用交稅,是嗎?
你好,對(duì)的是的,下一個(gè)月累計(jì)扣除費(fèi)用是6萬的。
我們今年臨時(shí)工的工人都沒有交個(gè)稅,現(xiàn)在全年一次性補(bǔ),可能補(bǔ)的很多,沒關(guān)系嗎?
你好,這個(gè)實(shí)際業(yè)務(wù)嗎?如果之前沒有發(fā)放的話,這種沒有關(guān)系啊,年薪的不就是這樣嗎?
發(fā)工資的次月申報(bào)個(gè)稅完全沒有問題啊,只要不是虛增就行。
是今年全年的臨時(shí)工人的工資,大約100多人。但確實(shí)是發(fā)生了的,沒關(guān)系嗎?
臨時(shí)工的不能按照工資薪金來申報(bào)。
你們需要做勞務(wù)報(bào)酬,讓對(duì)方個(gè)人給你們開勞務(wù)發(fā)票,沒有發(fā)票你們有支付,正常做賬可以,但是不允許抵扣企業(yè)所得稅。
如果對(duì)方個(gè)人開票了,就可以抵扣企業(yè)所得稅了嗎?
是的是的,是這么做的。