你好 留著以后抵扣就可以
老師,上個月有筆進項轉出我沒開發票也沒銷售我就直接零申報了,我上個月進項留底5611,進項轉出3611,然后這個月留底就變成了2000,但是進項轉出還在就相當于我這個月2000-3611=-1611還要交稅,是怎么回事呀,這是扣了2筆進項轉出款嗎?
我公司9月份開銷售發票,因為進項票還沒有回來就全額繳稅了,10月份進項回來了,我留底了,但是沒有庫存商品了,我公司是商貿,一進一出,沒有庫存,這留底咋辦?
老師:我們是一家商貿公司,以前從來沒有留底稅額,4月份由于以前售出的商品出現了退回,導致4月進項大于銷項,出現留底稅額,這種情況稅務局會讓退稅嗎?如讓退稅會有涉稅分險嗎?
老師你好,期末留底退稅情況說明怎么寫?商貿公司,6月份進項發票對方沒給開出來,但貨物已經到我公司也已經銷售了,7月份才給開出,而7月份開的銷項少,進項發票票額大,全部認證,以后就沒有業務了,想注銷公司,
就是我現在要注銷公司,已經沒有庫存商品了,但是還有待抵扣進項稅沒有抵扣完,多余的進項稅金怎么辦,沒有庫存沒辦法開票了
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
請問老師,能講的明白一些嗎?我這數額較大
增值稅留著以后抵扣 你需要交稅的時候抵扣 你以后還有銷售額的吧 抵扣別的產品的
我不明白怎么抵回來
一般納稅人增值稅等于銷項-進項-上期留底 你現在的這個發票如果這個月勾選了,就屬于上期留底
老師,我應該明白了,謝謝您,那我想問下繳稅抵扣有期限嗎?馬上到年了
抵扣沒有時間限制,留底也沒有時間限制。
我公司9月份開銷售691500元發票,因為進項票沒有開出來就全額繳稅89000元,10月份進項690000元開出來了,我留底了
就是說,我再銷售開發票還要拿進項發票,只是不交稅了是嗎?是不是開出多少就拿多少的進項發票呢?
你好是的 是這么理解的