沒有預交那一欄就直接填就是了哈,只要是你在異地申報的就可以了
老師,請問我9月份有異地預繳印花稅,是用價稅合計金額乘以的萬分之三交的。那我在填本月申報表時還用把預繳的印花稅填到表格里嗎?
異地預繳的印花稅,怎么填寫申報表?增值稅和所得稅填表有預繳那一欄。印花稅怎么填?
老師,印花稅申報,有異地預繳,已交稅額怎么填?比如,應交印花稅7.15,已預繳填7.2,還是填7.15?
申報增值稅,異地項目預繳的增值稅填寫到申報表的哪一欄
上月異地項目預繳的稅金,本月申報增值稅怎么填寫?只需要填寫預繳的增值稅嗎?那預繳的附加稅及企業(yè)所得稅怎么處理?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發(fā)了函調(diào)給對方稅務局,對方稅務局回復函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
比如12月開票100萬, 異地預繳納印花稅100萬×3萬分之 電子稅務局申報時納稅時 我應該怎么做?它沒有預繳那一欄再填一遍不就等于重復交印花了嗎?
你在異地預交了,本地就不用再交這部分的印花稅了哈
那印花稅我空保存就行了對嗎?
那個是按次申報,有就申報,沒就不申報
我的意思是12月整個月開票100萬,這100萬外地預繳了印花稅。1月申報印花稅就空保存就可以了對嗎?不用重復再次申報繳納了對嗎
是的,不用再次申報了。
印花稅預繳的事情我明白了老師,附加稅不太明白,和印花稅同理對嗎
附加稅費是根據(jù)已交稅款抵減增值稅后算的,所以不需要額外填
老師假設12月開票109萬,增值稅總計9萬,異地預繳附加稅9×10% 1月附加稅也是0申報嗎?
意思是你本地申報應交增值稅-預交增值稅=本地本月應交增值稅,如果大于0就申報附加稅費,等于0就不用再交附加稅費