您好,具體是什么問(wèn)題
3、資料:某商業(yè)企業(yè)(增值稅-般納稅人)2021年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)取得化妝品不含稅銷售收人400萬(wàn)元,采取以舊換新方式銷售冰箱100臺(tái)新冰箱的零售價(jià)格為1.13萬(wàn)元/臺(tái),舊冰箱的含稅作價(jià)為0.2萬(wàn)元/臺(tái),收取的含稅差價(jià)款為0.97萬(wàn)元/臺(tái)。(2)采取預(yù)收貨款方式銷售電腦一-批,當(dāng)月取得預(yù)收款150萬(wàn)元,合同約定電腦于6月15日發(fā)出;將閑置辦公設(shè)備出租,租賃期為2021年6月到2021年7月,每月不含稅租金15萬(wàn)元。當(dāng)月預(yù)收2個(gè)月的租金。(3)購(gòu)入一批貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款150萬(wàn)元,增值稅稅額255萬(wàn)元,委托甲運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)運(yùn)輸貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元;接受乙廣告公司(增值稅一般納稅人)提供的廣告服務(wù),取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額20萬(wàn)元。(4)月末進(jìn)行盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn),當(dāng)月因管理不善造成上月從某增值稅一般納稅人企業(yè)購(gòu)入的服裝被盜,該批服裝(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)賬面價(jià)值為24萬(wàn)元,其中運(yùn)費(fèi)成本4萬(wàn)元。假定相關(guān)票據(jù)在本月均通過(guò)認(rèn)證并允許抵扣。要求:根據(jù)上述資料,回答下列問(wèn)題。(8分)(1)該企業(yè)業(yè)務(wù)(1)應(yīng)確認(rèn)
1.某商業(yè)企業(yè)(適用增值稅一般計(jì)稅方法)2020年5月份發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)取得化妝品不含稅銷售收人400萬(wàn)元,采取以舊換新方式銷售冰箱100臺(tái),新冰箱的零售價(jià)格為1.13萬(wàn)元/臺(tái),舊冰箱的含稅作價(jià)為0.2萬(wàn)元/臺(tái),收取的含稅差價(jià)款為0.93萬(wàn)元/臺(tái)。(2)采取預(yù)收貨款方式銷售電腦一批,當(dāng)月取得預(yù)收款150萬(wàn)元,合同約定電腦于6月15日發(fā)出;將閑置辦公設(shè)備出租,租賃期為2020年5月到2021年6月,每月不含稅租金為15萬(wàn)元,當(dāng)月預(yù)收2個(gè)月的租金。(3)購(gòu)入一批貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款150萬(wàn)元,增值稅稅額19.5萬(wàn)元;委托甲運(yùn)輸企業(yè)(適用增值稅一般計(jì)稅方法)運(yùn)輸貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)為5萬(wàn)元;接受乙廣告公司(適用增值稅一般計(jì)稅方法)提供的廣告服務(wù),取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額20萬(wàn)元。(4)月末盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn),當(dāng)月因管理不善造成上月從某適用增值稅一般計(jì)稅方法的納稅人處購(gòu)入的服裝被盜,該批服裝(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)的賬面價(jià)值為20萬(wàn)元。要求:請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納的增值稅稅額。
一大型商場(chǎng)(增值稅一般納稅人)2021年10月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)取得日用品不含稅銷售收入500萬(wàn)元,采取以舊換新方式銷售冰箱100臺(tái),新冰箱的零售價(jià)格為1.13萬(wàn)元/臺(tái),舊冰箱的作價(jià)為0.2萬(wàn)元/臺(tái),收取的差價(jià)款為0.93萬(wàn)元/臺(tái)。 (2)采取預(yù)收貨款方式銷售電腦一批,當(dāng)目取得預(yù)收款150萬(wàn)元,合同約定電腦于11月22日發(fā)出;將閑置辦公設(shè)備出租,租售期為兩個(gè)月,每月不含稅租金15萬(wàn)元,當(dāng)月預(yù)收2個(gè)月的租金。 (3)購(gòu)入一批貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款150萬(wàn)元,增值稅稅額19.5萬(wàn)元;委托甲運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)運(yùn)輸貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元(運(yùn)輸企業(yè)增值稅稅率為9%)根據(jù)上述資料,計(jì)算該商場(chǎng)當(dāng)月應(yīng)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額及當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅
一大型商場(chǎng)(增值稅一般納稅人)2021年10月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)取得日用品不含稅銷售收入500萬(wàn)元,采取以舊換新方式銷售冰箱100臺(tái),新冰箱的零售價(jià)格為1.13萬(wàn)元/臺(tái),舊冰箱的作價(jià)為0.2萬(wàn)元/臺(tái),收取的差價(jià)款為0.93萬(wàn)元/臺(tái)。 (2)采取預(yù)收貨款方式銷售電腦一批,當(dāng)目取得預(yù)收款150萬(wàn)元,合同約定電腦于11月22日發(fā)出;將閑置辦公設(shè)備出租,租售期為兩個(gè)月,每月不含稅租金15萬(wàn)元,當(dāng)月預(yù)收2個(gè)月的租金。 (3)購(gòu)入一批貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款150萬(wàn)元,增值稅稅額19.5萬(wàn)元;委托甲運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)運(yùn)輸貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元(運(yùn)輸企業(yè)增值稅稅率為9%)根據(jù)上述資料,計(jì)算該商場(chǎng)當(dāng)月應(yīng)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額及當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅
4.甲公司(增值稅一般納稅人)2021年1月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)取得化妝品不含稅銷售收入800萬(wàn)元,銷售冰箱200臺(tái),冰箱的零售價(jià)格為1.13萬(wàn)元/臺(tái)。(2)采取預(yù)收貸款方式銷售電腦一批。當(dāng)月取得預(yù)收款450萬(wàn)元,合同約定電腦于2月15日發(fā)出。另將閑置辦公設(shè)備出租,租賃期為2021年1月到2021年4月,每月不含稅租金15萬(wàn)元,當(dāng)月收取2個(gè)月的租金。(3)購(gòu)入一批貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款200萬(wàn)元,增值稅稅額13萬(wàn)元。委托甲運(yùn)輸企業(yè)(增值稅-般納稅人)運(yùn)輸貸物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元,接受乙廣告公司(增值稅一般納稅人)提供的廣告服務(wù),取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額20萬(wàn)元。(4)月末進(jìn)行盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn),當(dāng)月因管理不善造成上月從某增值稅一一般納稅人企業(yè)購(gòu)入的服裝被盜,該批服裝(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)賬面價(jià)值為24萬(wàn)元,其中運(yùn)費(fèi)成本4萬(wàn)元。假定相關(guān)票據(jù)在本月均通過(guò)比對(duì)并允許抵扣。要求:根據(jù)上述資料,回答下列問(wèn)題。(1)該企業(yè)業(yè)務(wù)(1)應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額為多少萬(wàn)元。(2)該企業(yè)業(yè)務(wù)(2)應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額為多少萬(wàn)元。(3)該企業(yè)業(yè)務(wù)(3)應(yīng)確認(rèn)的增值稅進(jìn)
老師,我們有一個(gè)供應(yīng)商發(fā)票開完沒給我們是19-20年的票,我們找他們要一個(gè)復(fù)印件,他們也不給,我們這邊這筆帳怎么消
當(dāng)月付當(dāng)月的租金,還要計(jì)提嗎?也就是4月初付4月租金,要在3月計(jì)提嗎
之前報(bào)名的時(shí)候 老師說(shuō)可以幫我分一下費(fèi)用的科目
老師,工商年報(bào)本期實(shí)際繳費(fèi)金額,按什么數(shù)據(jù)?
老師,發(fā)票頻繁作廢對(duì)公司有啥影響嗎?
老師就修改資產(chǎn)負(fù)債表 其他應(yīng)付款減50萬(wàn) 固定資產(chǎn)增加50萬(wàn) 要平帳連帶修改哪個(gè)科目
銀行公戶u盾密碼忘了,無(wú)法支付工資。能不能讓法人用自己私人賬戶發(fā)放工資,等密碼找回之后,銀行公戶把這筆費(fèi)用給法人報(bào)銷。個(gè)稅和社保公積金是正常申報(bào)的。
一般納稅人的建筑勞務(wù)公司,可以開1個(gè)點(diǎn)或者3個(gè)點(diǎn)的票嗎 開普通發(fā)票需要繳納增值稅嗎
提法定盈余公積/任意盈余公積 分紅 這個(gè)數(shù)是根據(jù)什么提的 ?
老師你好,開具發(fā)票項(xiàng)目體檢費(fèi)發(fā)票,備注欄里,項(xiàng)目名稱寫了兩個(gè)項(xiàng)目名稱這個(gè)發(fā)票合理嗎?