你好; 按月分攤到成本去的??
老師:我們是危險品運輸企業(yè),平時我們公司開具的是關(guān)于運費的增值稅專用發(fā)票。2017年11月份購入的液化氣運輸半掛車,當(dāng)時購進時的稅率是17%。現(xiàn)在出售這輛二手車給其他公司,對方要求我們公司開具出售這輛車的增值稅專用發(fā)票,我們應(yīng)該開多少的稅率?
老師。我們是批發(fā)水泥的一般納稅人。進貨發(fā)票很多。部分已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本了。但是運輸發(fā)票。運輸公司一直沒開過來。這個月會補過來。 那運輸發(fā)票來了之后我也做入庫。庫存商品—運輸費嗎 那以前結(jié)轉(zhuǎn)的成本不含運輸費的。現(xiàn)在票來了怎么辦呢。
老師,我公司為危險化學(xué)品,運輸氣瓶的車輛是租的,已開具運輸發(fā)票,請問老師這個運輸發(fā)票我是一次計入銷售費用還是按月分攤到成本里核算成本
老師,運輸公司,12月份賣了一輛貨,賣車時還買了強險,發(fā)票已經(jīng)開到我們公司,這個款是記成本還是記車輛費用??
1,我們公司是物流運輸公司,我們和A公司簽訂運輸合同取得運輸收入(銷項),又和B公司簽訂運輸合同取得運輸成本(進項),那么,我們公司交的印花稅是按運輸收入(銷項)來交,還是按運輸收入(銷項)和運輸成本(進項)合計金額來交印花稅?2,公司買了兩個掛車,價值一百多萬,找融資租賃公司借款,融資租賃公司把款付給賣車公司,我們在按月付給融資租賃公司(分36期還完),全部還完是融資租賃公司才開發(fā)票給我們,還款中的利息費用,我們在做匯算清繳時需要調(diào)增,還是不調(diào)?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發(fā)票對應(yīng)不到相應(yīng)的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
500以下無票支出,有收據(jù),需要納稅調(diào)增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產(chǎn)的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發(fā)票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
樸老師,如果收了其他單位的貨款,歸還給法人了,分錄是不是這樣,借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)收賬款
老師那取得的費用類的發(fā)票再差額開票的時候不能扣除是吧
老師,我是高級暢學(xué)學(xué)員,馬上要初考了,沒有刷題的嗎?
老師,這個運輸發(fā)票是最近才拿到的1-12月的,是不是我之前三個季度的核算得重新算,季報表也得重新報
你好 ;? ? ?是的。? 你要重新算下 看是否需要調(diào)整下?