同學(xué)你好 這個(gè)開(kāi)紅字發(fā)票就行了
請(qǐng)問(wèn)老師,當(dāng)月因金額有一些錯(cuò)誤紅沖了一張上月的增值稅專用發(fā)票,又新開(kāi)了一張專票。我現(xiàn)在要申報(bào)增值稅,電子稅務(wù)局讀取銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)時(shí)已經(jīng)扣除了紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)。請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在是根據(jù)這個(gè)數(shù)據(jù)直接申報(bào),還是需要在表里哪里再填負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)?
這個(gè)月出口退稅,申報(bào)79萬(wàn),退了55萬(wàn)。到江蘇稅務(wù)局查說(shuō)有疑點(diǎn),美元離岸價(jià)與電子信息不符。稅務(wù)局讓我沖減申報(bào)錯(cuò)誤的。然后再正式申報(bào)正確的。我想問(wèn)我申報(bào)的是10月份的所屬期,到11月上面的操作行不行。因?yàn)樯陥?bào)期過(guò)了。
出口退稅負(fù)數(shù)沖減怎么操作,上個(gè)月有一項(xiàng)數(shù)據(jù)申報(bào)錯(cuò)誤,已聯(lián)系當(dāng)?shù)赝硕惪评蠋煟屜聜€(gè)月用負(fù)數(shù)沖減,然后再申報(bào)正確的,請(qǐng)問(wèn)負(fù)數(shù)沖減在電子稅務(wù)局系統(tǒng)怎么操作。
請(qǐng)問(wèn)下老師,本月開(kāi)了沖紅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)負(fù)數(shù)銷售額在電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)時(shí)填在哪里呢,我看系統(tǒng)帶出來(lái)的開(kāi)票金額是沒(méi)有扣掉負(fù)數(shù)銷售額的,沖紅開(kāi)的稅率有好幾個(gè),請(qǐng)問(wèn)怎么填呢
請(qǐng)問(wèn)上月我去稅務(wù)大廳申報(bào)的增值稅的時(shí)候是負(fù)數(shù),我這個(gè)月自己在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的銷售額和銷項(xiàng)稅沒(méi)有減去我上月的負(fù)數(shù),怎么辦呢?我可以自己手動(dòng)沖減增值稅附表一的1、2欄(銷售額、銷項(xiàng)稅額嗎)?
樸老師接,舉個(gè)例子,一個(gè)手冊(cè)進(jìn)料是10000千克,最后這個(gè)手冊(cè)出完,下腳料也就1000千克,最后交一點(diǎn)增值稅和關(guān)稅。是不是進(jìn)料這10000千克全部領(lǐng)完就可以,全部結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以。至于下腳料也從來(lái)不銷售直接扔掉了,這個(gè)就不需要上賬了吧。
老師您好,如果購(gòu)車發(fā)票開(kāi)了,可以作廢么,需要交稅么
老師 畫紅色圈的什么意思 現(xiàn)金折扣條件2/10 N/20
你好,老師 請(qǐng)問(wèn)一下,比如23年采購(gòu)石子100萬(wàn)發(fā)票未開(kāi),24年采購(gòu)石子150萬(wàn)發(fā)票已開(kāi),那我24年已領(lǐng)料50萬(wàn)石子結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我2024年企業(yè)所得稅匯算清繳需要納稅調(diào)整嗎
可接受信賴的過(guò)度風(fēng)險(xiǎn)與樣本規(guī)模呈現(xiàn)反向變動(dòng),怎么理解,我我相信他是可依賴的,但是有些呀,不應(yīng)該增加樣本規(guī)模,呈現(xiàn)同向變動(dòng)嗎
財(cái)務(wù)服務(wù)有限公司,是代理記賬的嗎
你好,用友軟件在賬套引入的時(shí)候,出現(xiàn)了備份文件介質(zhì)簇結(jié)構(gòu)不正確的問(wèn)題該怎么解決
老師好,我公司在2024年12月計(jì)提了2023年未發(fā)放的那部分績(jī)效工資,這個(gè)是要在當(dāng)月申報(bào)個(gè)稅時(shí)申報(bào)
為什么賬套引入的時(shí)候,會(huì)出現(xiàn)備份文件介質(zhì)簇結(jié)構(gòu)不正確的問(wèn)題
不明白為啥是1+13%,含稅的不應(yīng)該是1-13%嗎?
是我發(fā)票也沒(méi)有錯(cuò),是當(dāng)時(shí)在稅務(wù)系統(tǒng)出口退稅申報(bào)填報(bào)的時(shí)候匯率填錯(cuò)了
你好,老師是這種情況
同學(xué)你好 沒(méi)看到圖片哦 有圖片嗎
現(xiàn)在不方便截圖,因?yàn)闆](méi)有在電腦旁,就是這個(gè)意思老師,有一個(gè)報(bào)關(guān)單的匯率,打比方正常的是646.09,我在系統(tǒng)里填寫成658.46
同學(xué)你好 你這個(gè)為啥有差額 填錯(cuò)了?你能改就改 改不了只能做匯兌損益
就填錯(cuò)了,然后整個(gè)申報(bào)數(shù)據(jù)匯總表也填錯(cuò)了
現(xiàn)在出口退稅科那邊告訴我負(fù)數(shù)沖減,然后再做正確的
那就負(fù)數(shù)紅沖然后重新做了
老師,我想咨詢的是這個(gè)度數(shù)充紅在電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)里怎么操作,我的發(fā)票是沒(méi)有錯(cuò)的,出口報(bào)關(guān)單也沒(méi)有錯(cuò),只是在申報(bào)系統(tǒng)里填報(bào)的匯率填寫錯(cuò)了的
同學(xué)你好 這個(gè)就是申報(bào)表里負(fù)數(shù)沖了然后重新申報(bào)藍(lán)字的
你好,老師,我又進(jìn)去了,我是在退稅申報(bào)明細(xì)表里用負(fù)數(shù)沖減嗎,但是我看是不可以用負(fù)數(shù)的
但是我也不能去匯總申報(bào)表里用負(fù)數(shù),我是這一個(gè)報(bào)關(guān)單號(hào)填寫錯(cuò)誤
同學(xué)你好 那你得去開(kāi)通負(fù)數(shù)申報(bào)