你好,供應(yīng)商開了紅字發(fā)票過來了 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師好,供應(yīng)商給我們開了一張專票,我們已經(jīng)勾選了認(rèn)證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯(cuò)了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應(yīng)商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應(yīng)商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應(yīng)該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報(bào)稅是顯示比對不通過。
我開了紅字信息表給供應(yīng)商,供應(yīng)商開了紅字發(fā)票過來了,我做憑證怎么做
老師 我們開了紅字信息表 供應(yīng)商這張紅字發(fā)票需要給我們不?
給供應(yīng)商開了紅字信息表,我還需要供應(yīng)商開的發(fā)票做賬嗎?還是用信息表做賬就行
給供應(yīng)商開了紅字信息表,我還需要供應(yīng)商開的發(fā)票做賬嗎?還是用信息表做賬就行,紅沖了很少一部分貨損
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費(fèi)用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個(gè)錢不能紅沖管理費(fèi)用,要計(jì)入其他應(yīng)收款,請問這個(gè)2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯(cuò))回復(fù)說可以直接在2025調(diào)整改正,不用動(dòng)24年年報(bào)。那還要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費(fèi)用工資4100貸:其他應(yīng)收款
但是也不算重大差錯(cuò),要以前年度所以調(diào)整嗎?這樣還要去調(diào)24年年報(bào)
老師,請問員工社保每月有在工資中扣除,但實(shí)際未增員成功,導(dǎo)致幾個(gè)月都未繳納社保,后來將這幾個(gè)月的社保費(fèi)返給了員工,該如何入賬
專項(xiàng)扣除養(yǎng)老保險(xiǎn)是當(dāng)季數(shù)值還是1到6月底的累計(jì)數(shù)值?
老師您好,請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費(fèi)用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個(gè)錢不能紅沖管理費(fèi)用,要計(jì)入其他應(yīng)收款,請問這個(gè)2025.4要怎么做賬改正
老師,請問原本對方給我們開票9300,對方要求開專票加稅點(diǎn),我們給了對方稅點(diǎn)錢,那他開票金額應(yīng)該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費(fèi)用第二個(gè)月是允許減除15000還是30000?最后應(yīng)納稅所得額怎么算列個(gè)工式可以嗎?
匯算清繳里的資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表要填寫嗎
老師,招標(biāo)的時(shí)候投標(biāo)單位提供了沒有備案的審計(jì)報(bào)告算是虛假資料嗎?今天審計(jì)說是虛假材料
老師,我修改了管理費(fèi)用和應(yīng)付賬款科目,接下來我要修改哪個(gè)科目才會(huì)使得資產(chǎn)負(fù)債表平衡
貸 為什么不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢 多抵扣了人家的稅,申報(bào)的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
你好,購進(jìn)的時(shí)候是進(jìn)項(xiàng)稅額正數(shù),那現(xiàn)在紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票自然就是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)與進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不是一回事的?
那也可以這樣做吧:借:庫存商品紅字 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額紅字 貸:應(yīng)付賬款紅字
你好,進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,是可以這樣處理的?
供應(yīng)商開過來的紅字發(fā)票除了做憑證,報(bào)稅的時(shí)候還需要做什么嗎,是之前抵扣的發(fā)票,我們有退貨,然后供應(yīng)商開的紅字發(fā)票
你好,做相應(yīng)申報(bào)。 比如正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額10萬,負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額1萬,實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅額按9萬填寫申報(bào)?
我是信接手的,也不懂之前的人有沒有做,如果沒做會(huì)有什么影響
你好,你是指沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)處理嗎??
不是的,老師,憑證照常做負(fù)數(shù)出來,只是報(bào)稅的時(shí)候沒做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,還照樣按照10萬報(bào)進(jìn)項(xiàng),沒有按照9萬報(bào)進(jìn)項(xiàng)
你好,那就需要做更正申報(bào)才是的?
還有其他辦法嗎,能不能匯算清繳的時(shí)候拎出來
你好,根據(jù)你的描述,就是這樣處理(需要做更正申報(bào)才是的?)