你好,借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸在建工程,然后月末結(jié)轉(zhuǎn)損益,借本年利潤(rùn)貸財(cái)務(wù)費(fèi)用。
老師,我們是建筑企業(yè),有在銀行貸款,收到的利息我直接沖減了在建工程待攤利息,我分錄是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入,貸:在建工程待攤利息,現(xiàn)在導(dǎo)致我的利潤(rùn)表上的財(cái)務(wù)費(fèi)用和我總賬和科目余額表上的發(fā)生額對(duì)不住,怎么辦
我們公司工程屬于在建籌備期,但是上一個(gè)會(huì)計(jì)做賬已經(jīng)費(fèi)用化了。現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)想把以前賬目全部轉(zhuǎn)回到在建工程科目里,但是這樣會(huì)影響到未分配利潤(rùn),請(qǐng)問怎么轉(zhuǎn)回?如果存在跨年怎么轉(zhuǎn)回? 上一個(gè)會(huì)計(jì)做賬舉例如下: 1.借:財(cái)務(wù)費(fèi)用100 貸:銀行存款100 2.借:業(yè)務(wù)招待費(fèi)150 貸:銀行存款150 3.借本年利潤(rùn)250 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用100 業(yè)務(wù)招待費(fèi)150 4.借:未分配利潤(rùn)250 貸:本年利潤(rùn)250
老師,我們公司今年的管理費(fèi)用都已經(jīng)月月結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)里,現(xiàn)在要把以前的管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入在建工程,請(qǐng)問怎么做分錄
老師,我們公司今年的管理費(fèi)用都已經(jīng)月月結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)里,現(xiàn)在要把以前的管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入在建工程,請(qǐng)問怎么做分錄? 可以直接借在建工程 貸本年利潤(rùn)么
老師,我想把財(cái)務(wù)費(fèi)用轉(zhuǎn)到在建工程下面的財(cái)務(wù)費(fèi)用里,可是每個(gè)月財(cái)務(wù)費(fèi)用包括手續(xù)費(fèi)和利息收入都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)。我轉(zhuǎn)在建工程的時(shí)候分錄應(yīng)該怎么做?
我不小心把4月份得一張費(fèi)用票做到了3月份的賬里,已經(jīng)繳納過季度所得稅爆表了怎們辦
09年購(gòu)買的教練車原值895100,2024年4月把車賣了,賣了29821元,之前一直沒有折舊,我把差額865279計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出,今年匯算清繳的時(shí)候,稅局風(fēng)險(xiǎn)推送說(shuō)營(yíng)業(yè)外支出調(diào)整異常,我該怎么辦
3月收的款申報(bào)未開票收入4月有開票這筆怎么做賬和稅務(wù)處理?
老師匯算清繳年報(bào)可以改幾次
您好!我是小規(guī)模納稅人,24年四季度開了90萬(wàn)專票,并申報(bào)繳稅。25年一季度沖紅了90萬(wàn)專票,重新開具了115萬(wàn)普票。我應(yīng)該怎么填寫申報(bào)表?
我們收到客戶的關(guān)稅,我們需要幫忙給客戶代扣代繳進(jìn)口關(guān)稅,怎么做分錄
企業(yè)所得稅申報(bào),季度初始和季度末的從業(yè)人數(shù)根據(jù)什么填寫?
公司購(gòu)買摩托車作為出去辦事的交通工具 花了16000做到什么科目里面?
2×23 年年初,甲公司以 1 010 萬(wàn)元的價(jià)格發(fā)行面值為 1 000 萬(wàn)元到期一次還本付息的債券,票 面利率為 8%,期限為 3 年,所籌資金未指定用途。甲公司委托 M 證券公司代為發(fā)行此債券,M 公司按發(fā) 行價(jià)格的 3% 收取發(fā)行費(fèi)用。經(jīng)計(jì)算該債券的實(shí)際利率未 8.17%。怎么做分錄,
老師稅經(jīng)營(yíng)所得年報(bào)里只有納稅調(diào)整增加額,沒有減少額呢
老師,我是轉(zhuǎn)入在建工程不是借在建工程嗎?是看科目余額表財(cái)務(wù)費(fèi)用金額直接轉(zhuǎn)還是把利息收入和手續(xù)費(fèi)單獨(dú)轉(zhuǎn)出
借在建工程財(cái)務(wù)費(fèi)用 借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù) 借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)。
謝謝老師
不用客氣 工作愉快