借銀行存款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費應交增值稅銷項稅額負數(shù)
小規(guī)模納稅人,10月份的未開票收入是1000元,其中900元是蔬菜,100元是水果 10月份怎么做未開票收入賬務處理, 現(xiàn)在11月份已經(jīng)全部把這個發(fā)票開出來,并且已經(jīng)收到款了,11月份的這個又怎么做賬務處理,麻煩寫仔細點的賬務處理
11月份的貨,11月份的時候已經(jīng)確認為收入了,12月份客戶退回來部分,并且沖減了12月份的貨款,怎么做賬務處理
老師,2022年12月份賣出去的貨(以確認收入),今個月客戶不合作了把貨退回來,具體分錄怎樣做?
比如7月銷售商品是1000,8月銷售商品是500,總的做了收入1500,然后到11月份回款了1500,到12月份的時候12月份銷售出去1200,然后回款的時候銷售那邊說7月、8月的有折扣300,所以12月份的回款只有900,直接就抵減了12月貨款,這樣要怎么處理,12月是按照1200還是900入收入
5月份抵扣了一張專票,11月份對方?jīng)_紅,12月份重新開了,5月份和12月份的都抵扣了,而且已經(jīng)退回了,當時的會計沒管沖紅的,現(xiàn)在我該怎么處理這張5月份沖紅的
老師咨詢一下,營業(yè)執(zhí)照范圍是供應鏈服務,那水果,醬油,日用百貨,可以開嗎?農(nóng)產(chǎn)品公司
老師,企業(yè)所得稅申報表,請問收入和成本包不包括其他業(yè)務收入和其他業(yè)務成本?
老師在實操包里操作時,要刷新頁面,切換頁面,怎么操作快捷鍵,謝謝
老師您好,存在未辦結的紅字發(fā)票事項是怎么回事呢
老師好,建筑公司掛靠流程是怎么樣的呢?
老師我們單位食堂食材采購超400萬今年沒招標,財政讓政府采購怎么辦
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
有一個個體工商戶在 23 年 12 月份的時候開具了一張增值稅發(fā)票,然后在 24 年 1 月份的時候發(fā)現(xiàn)開具錯誤,在 1 月份的時候開具了紅沖發(fā)票,然后又重新開具了一張正確的發(fā)票。請問在這種情況下,這筆收入在 24 年 1 月份還要交個人所得稅嗎?個人所得稅應該如何處理才是正確的還是應該 24 年 1 月份個人所得稅零申報呢?
開具數(shù)電發(fā)票那些業(yè)務類型需要在備注欄備注,具體怎么備注?
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發(fā)放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,(以前也沒有計提過)發(fā)放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調(diào)整,下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑,實際發(fā)生額填上什么數(shù),要填2024年賬面+2025年發(fā)放11 12 工資,和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎?遮陽劉納稅調(diào)減了是嗎?
假如11月份的總貨款是100, 11月份已確認收入 借:應收賬款100,貸:主營業(yè)務收入100 12月份的時候這筆錢已經(jīng)收到了, 借:銀行存款100 貸:應收賬款100 但是現(xiàn)在客戶退貨11月的10元,是在12月的貨款里面200里面沖減,12月的貨款實際收到190元,這樣具體怎么做賬務處理好
貸應收賬款10 貸主營業(yè)務收入負數(shù) -10
這筆分錄是什么時候做,是在12月收到190的這筆貨款的時候做么 貸應收賬款10 貸主營業(yè)務收入負數(shù) -1 借應收賬款200,貸主營收入200 么
這個是在你發(fā)生退貨的那個月份做就行。
12月份的時候才知道客戶要退貨呀
那你就在12月份做就行。
就按照我上面那個分錄么,而且我們11月份也把這個相對應的貨款也支付給供應商了,現(xiàn)在12月份供應商把這個退的貨款支付給我們5元 怎么做賬務處理
你不是說退的錢是從那個付款里頭底了嗎。
那是客戶把11月退貨的錢在12月里面抵沖了 供應商退貨的這個錢,12月直接打5元到我們賬戶上
我都被你說糊涂了,你到底是退了多少錢,還是直接在貨款里沖抵了?
客戶是退錢是10元,從12月份的200元里面沖減了,12月實際只是收到190元 供應商也要把這個相對于的金額退給我們,11月我們已經(jīng)把貨款付給供應商了,供應商12月份把這個5元直接退付給我們賬戶上了 客戶是從貨款里面沖減了 供應商是把這個退貨款打到我們賬號了
借庫存商品5 負數(shù) 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 應付賬款負數(shù)5
假如支付供應商11月份的貨款是80元,發(fā)票也已經(jīng)按照80元開 了 借:應付賬款80 貸:銀行存款80 12月退5元到公司賬號里面了 這個怎么處理
也是按照我上面這樣處理的。
現(xiàn)在不是銀行存款都收到這5元了么
按照我做那個之后,借銀行存款5,借應付賬款負數(shù)5。