您好 根據二手車銷售統一發票入賬 自己單位不需要申報了 也不要再開具發票了
老師,公司這個月開了一張銷售二手車的普通發票給客戶,是沒有開那個二手車發票的。但是在系統上除了我們開具的那張普通發票,還有一張金額相同,購買方相同的二手車發票,我想問下這個是什么情況呀?
我們公司(不是汽車銷售行業)把自己使用的一輛車賣出去了,然后通過二手車市場給對方開具了一張二手車發票。。。那么這張發票可以在我們的金稅盤上顯示嗎?
我想問一下,對方將一輛汽車賣給我公司,并且單獨開具了一張機動車普通發票給我公司,然后我公司拿著這份普通發票去過戶,過戶完成后普通發票車管所需要留下備用,然后只給了我們公司一份二手車銷售統一發票,那我應該怎么入賬,需要申報?還要對方開具發票給我公司?
我想問一下原本對方公司開了一份機動車專用發票給我,不含稅金額是42331.77,稅額是5490.13,但因為車管所要求機動車發票不能跟其他資產一起開具,所以把發票沖紅了,然后對方按照車管所的要求重新開具一份金額72775的普通發票給我公司,那么我現在在固定資產模塊也做了變動單,那那么我應該怎么入賬呢
我公司給對方開具了車輛過戶增值稅專票,然后去二手車市場辦理過戶,還需要開具二手車統一發票?
如果我2023年變更股東后,2024年股東變成了2023年變更的股東,但是還要讓填變更股東信息
應交稅費科目因誤計提導致資產負債表上顯示負數,如何調整,調整的分錄怎么寫,包含以前年度,用的軟件沒有以前年度調整損益科目
老師您好。企業所得年度匯算清繳匯算前后都是虧損狀態,沒有稅費變動,那么財務報表的資料申報和去年第四季的是一樣?
老師,企業所得稅利潤300萬以下5%?300萬以上是25%對嗎
老師:超市個體戶辦了煙草證,那這個超市后期怎么交稅呢
老師業務招待費,收入的千分之三嗎,費用的60%嗎
老師,房租發票可以開專票嗎
企業產生的外幣財務報表折算差額計入其他綜合收益。老師這是啥意思呢這不是放財務費用嗎
老師請問,企業所得稅匯算清繳A105080表中資產計稅基礎天什么數?
老師請問我們營業范圍是銷售食品,許可證上是食品銷售經營者(含冷藏冷凍食品),現在要增加營業范圍,是,我們也要銷售冷藏冷凍食品。營業范圍是否要加上含冷藏冷凍食品銷售
老師,那我先前入賬的固定資產需要沖紅?因為先前對方公司開具了一張機動車專用發票給我們公司,可是這張發票里面包含其他設備,所以后面沖紅了,那我應該怎么入賬,因為先前的發票已經入賬并且已經計提折舊了
先前的發票已經入賬并且已經計提折舊了 是這張發票所有固定資產都紅沖了么
是的,是這張發票都已經沖紅了,但是前面也計提折舊了,應該怎么處理呢
把計提折舊也紅沖 然后再根據二手車發票入賬 計提折舊
那會計科目應該怎么做呢?老師
您前面分錄怎么寫的啊
購入固定資產分錄借:固定資產/運輸設備 借:應交稅費-進項稅額 貸 :應付賬款 計提折舊分錄 借:制造費用/折舊費 貸:累計折舊/運輸設備
借:固定資產/運輸設備? 借方紅字 貸:應交稅費-進項稅額轉出 貸方藍字 貸 :應付賬款 貸方紅字 借:制造費用/折舊費 借方紅字 貸:累計折舊/運輸設備 貸方紅字
還有老師,原來那家公司開的是專用發票不含稅金額是42331.77 稅額:5490.13 現在重新開具是普通發票金額是72775 ,那么我們是要付其中的差價25053.1元給他們?
您實際按照多少金額支付的
老師,是這樣做?
是的 這樣寫分錄正確的
老師那原來公司開具機動車專票不含稅金額是42331.77 稅額:5490.13 現在我在固定資產做資產變動單,那相當于原值增加了30543.23,那我是要把這個差價的錢轉給對方公司?
還有變動單的會計分錄應該怎么做
你跟對方談的價格是多少?二手車發票開的多少錢金額
就是原來開的發票是不含稅金額42331.77 稅金5490.1 現在開的普通發票金額是72775 ,那我是轉多少錢差價給對方呢
你跟對方談的價格是多少? 不要看發票 要看談的價格 二手車市場不一定是實際價格開具發票的
二手市場開的金額是72775 為什么二手市場的金額跟實際的金額不一樣呢 我們都是看發票金額入賬的
我這邊是可以不根據實際簡易金額開具發票的 而且您同樣的固定資產 因為換發票就漲價了?