購(gòu)入債券有三種方式:溢價(jià)購(gòu)入,即購(gòu)入價(jià)格大于面值;折價(jià)購(gòu)入,即購(gòu)入價(jià)格小于面值;等價(jià)購(gòu)入,即購(gòu)入價(jià)格等于面值。 同學(xué)的題目中購(gòu)入價(jià)格<面值,故為折價(jià)購(gòu)入
6、甲公司于20×1年1月1日以754 302元的價(jià)格購(gòu)買力乙公司于當(dāng)日發(fā)行的總面值為800 000元、票面利率為5%、5年期的債券,確認(rèn)為債權(quán)投資。債券利息在每年12月31日支付。甲公司還以銀行存款支付了購(gòu)買該債券發(fā)生的交易費(fèi)用12 720元(其中包括準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額720元)。 甲公司購(gòu)買債券后采用實(shí)際利率法確定債權(quán)投資的攤余成本。實(shí)際利率為6%。為了便于各期的掌握處理,可編制債權(quán)投資利息調(diào)整貸差攤銷表。
甲公司于20×1年1月1日以754302元的價(jià)格購(gòu)買了乙公司于當(dāng)日發(fā)行的總面值為800000元、票面利率為5%、5年期的債券,確認(rèn)為債權(quán)投資。債券利息在每年12月31日支付。甲公司還以銀行存款支付了購(gòu)買該債券發(fā)生的交易費(fèi)用12720元(其中包括準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額720元)。(1)甲公司的債權(quán)屬于折價(jià)購(gòu)入還是溢價(jià)購(gòu)入?
19. 甲公司于 20×1 年 1 月 1 日以 754 302 元的價(jià)格購(gòu)買了乙公司于當(dāng)日發(fā)行的總面值為 800000 元、 票面利率為 5%、5 年期的債券,確認(rèn)為債權(quán)投資。債券利息在每年 12 月 31 日支付。甲公司還以銀行存 款支付了購(gòu)買該債券發(fā)生的交易費(fèi)用 12720 元(其中包括準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 720 元)。 (1)甲公司的債權(quán)屬于折價(jià)購(gòu)入還是溢價(jià)購(gòu)入?
甲公司于 20×1 年 1 月 1 日以 754 302 元的價(jià)格購(gòu)買了乙公司于當(dāng)日發(fā)行的總面值為 800000 元、 票面利率為 5%、5 年期的債券,確認(rèn)為債權(quán)投資。債券利息在每年 12 月 31 日支付。甲公司還以銀行存 款支付了購(gòu)買該債券發(fā)生的交易費(fèi)用 12720 元(其中包括準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 720 元)。 (1)甲公司的債權(quán)屬于折價(jià)購(gòu)入還是溢價(jià)購(gòu)入?
19. 甲公司于 20×1 年 1 月 1 日以 754 302 元的價(jià)格購(gòu)買了乙公司于當(dāng)日發(fā)行的總面值為 800000 元、 票面利率為 5%、5 年期的債券,確認(rèn)為債權(quán)投資。債券利息在每年 12 月 31 日支付。甲公司還以銀行存 款支付了購(gòu)買該債券發(fā)生的交易費(fèi)用 12720 元(其中包括準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 720 元)。 (1)甲公司的債權(quán)屬于折價(jià)購(gòu)入還是溢價(jià)購(gòu)入?
我今天上班時(shí)間,幫這個(gè)老板算辦了一點(diǎn)兒私事吧,老板給我發(fā)了一個(gè)五一快樂(lè)小紅包,要不要領(lǐng)呢[笑臉]
請(qǐng)問(wèn)速達(dá)軟件安徽省阜陽(yáng)市聯(lián)系方式有嗎?
老師,國(guó)稅局5月幾號(hào)上班?
生產(chǎn)出口企業(yè),原材料都是國(guó)內(nèi)的,什么樣的海運(yùn)費(fèi)發(fā)票不能所得稅前扣除,如何區(qū)別?
企業(yè)本年累計(jì)利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)的情況下,也要計(jì)提所得稅嗎?是不是按照利潤(rùn)總額的金額乘以稅率計(jì)提遞延所得稅?。?/p>
生產(chǎn)出口企業(yè),全不是進(jìn)口原材料的企業(yè),出口發(fā)生的海運(yùn)費(fèi),分幾種情況處理?如果有海運(yùn)費(fèi)發(fā)票,是不是意為著就是有賣方負(fù)擔(dān),可以所得稅前扣除,如果按照FOB價(jià)出口,是不是不會(huì)有海運(yùn)費(fèi)的發(fā)票?
你好,老師我們公司去年11月份報(bào)增值稅的時(shí)候有收入,但是到了報(bào)季度報(bào)表的時(shí)候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個(gè)體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過(guò)12萬(wàn),還需要做綜合所得匯算清繳么
老師,房產(chǎn)稅貸方余額2分錢咋調(diào)賬,調(diào)到哪個(gè)科目
殘保金匯算清繳要算在A105050應(yīng)付職工薪酬-工資里面嗎