你好,有發(fā)票,可以計入管理費用-差旅費
老師:老板的差旅費報銷餐費住宿費比較多 一個地方加起來金額有7千多 這個可以正常入賬嗎? 在當地產生的餐費交通費怎么做賬呢
老師,我們公司很多員工支出的明細都沒有發(fā)票,所以他們往往會找一些餐費交通費機票及住宿費來代替,那這種發(fā)票長時間累計的金額也大,入賬的時候直接入餐費和交通費可以嗎?還是入什么差旅費業(yè)務招待費好呢,基本每個月都有小幾萬,金額挺大的,不知道怎么入賬好
老師,我想問您幾個問題,就是,我們公司是一個體育服務公司,然后,前幾天在外地做了一個比賽活動,然后,就是涉及到了一些住宿費和餐費,對方是把錢打給了,把所有的款就住宿費和餐費全部打給了我們,然后我們只是幫他們代付一下就。店,但酒店那邊兒給我開了一個住宿費和餐費的發(fā)票,這個正常來說我們是,就是這個我們是算是我們的實際發(fā)生,就是我覺得我個人覺得是成本,所以我不知道能不能計入到成本里邊,住宿費和餐費,或者這樣?我該怎么入賬?
老師我們公司報銷人員每月都十幾個人,每個人報銷單里有差旅費,聚餐費和交通等,每個人月底都拿來好多發(fā)票報銷,做賬還要一張張分類做賬還要記住每個人報銷的什么,怎么做能不要這么麻煩還不亂呢
老師好!請問去年的報銷的發(fā)票(油費、通行費、材料費、住宿費、餐費)等等有20多萬,才拿過來沖賬,請問這個費用如果都做到管理費用里面去,那會導致今年3月份的費用特別高,這樣會預警嗎? 2022年的匯算清繳前任會計在2月份就已經做完了的,請問老師我還可以把這個費用做到去年嗎? 借:管理費用-差旅費 貸:其他應收款--項目部 再 借:利潤分配-未分配利潤 貸:管理費用-差旅費
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業(yè)年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發(fā)票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
處置固定資產的營業(yè)外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調增嗎
金額超過一萬也記管理費用嗎老師
金額超過一萬也記管理費用
當地產生的也記差旅費報銷嗎老師
當地產生的記差旅費報銷或招待費
老師還有一個問題:我們去年新成立一家公司(小規(guī)模)生產企業(yè),租用廠房裝修款一共是23萬,沒有發(fā)票這個怎么做帳呢老師
借 預付賬款 貸銀行存款
那就不能走成本了是嗎?
你現(xiàn)在還沒取得發(fā)票的
如果一直沒有發(fā)票就只能走預付是嗎 如果后期收到發(fā)票呢
借 管理費用 貸 預付賬款
籌建期結束開始正常經營就可以轉成本是嗎
你好,對的,你的理解是對的
老師還有一個問題 公司租用一架無人機對方是個人 開具發(fā)票幾個稅點啊? 當時答應對方不用開發(fā)票所以對方收費比較低,現(xiàn)在需要我們承擔稅點,應該怎么做賬呢
你好,個人 開具發(fā)票1%的,稅點的可以計入管理費用
個人開具發(fā)票都是1%的稅點是嗎老師
個人開具發(fā)票不都是1%的稅點,也有5%
多謝老師
不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦