你好 你這個就是技術合同阿
老師好,發票的貨物或應稅勞務、服務名稱是“研發和技術服務*檢測費”是否屬于技術合同計提印花稅的范圍?
您好老師,發票開認證咨詢費和技術服務費,這兩項屬于印花稅里的技術合同嗎?
*研發和技術服務*勘察費 老師,發票是這樣的,印花稅按技術合同嗎?
研發企業,開票是技術服務費或者是技術研發服務,親的合同是那種沒有無法準確估計價格的合同,需要繳納印花稅嗎
*研發和技術服務*勘察費 老師,發票是這樣的,印花稅是按技術合同申報嗎?
資產負債表其他應付款出現負數,金額為-48000000,需要重分類嗎?
老師匯算清繳職工薪酬是應付職工薪酬貸方但是我計提工資時候把個人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺電腦已經提足折舊,現在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師好,我們這月進項發票不含稅金額是1250458.72,如果零售收款是1485000,這個收款應該是含稅的金額對吧,1485000/1.09=1362385.32,報無票收入是報不含稅銷售額是1362385.32,這個毛利率怎么計算呢,勾選多少進項能達到正常的稅負率呢?賣瓶裝液化氣的,謝謝老師
老師,個體戶,無論收到專票還是普票可以價稅合計一起進成本么?
獲得居民企業的投資收益,企業所得稅季報的時候在哪里填表,不征稅的表
你好,A公司是B公司的股東,A公司轉投資款到B公司,請問在A公司,是這樣錄入分錄不? 借:長期股權投資 貸:銀行存款 請問A公司需要印花稅嗎
現在發現24年12月份有漏記的收入,改怎么調整
A公司把房子租給B公司,免費使用,不收租金,A、B兩個公司為同一母公司旗下的子公司,請問對于B公司免費使用的話,B公司應繳納哪些稅費
老師,相同單位分別掛了其他應收款和應付賬款,可以合并嗎
對方公司只是對檢測項目進行檢測?這樣需要繳納印花稅嗎
你檢測是二級的,一級的是研發服務的
什么意思?
你們開的是 “研發和技術服務*檢測費” 研發和技術服務是一級 檢測費是二級
那意思是按一級應該繳納印花稅嗎?
你肯定是要按照一級的阿
我們公司的領導說,這個屬于檢測費用不需要繳納印花稅?這個不同地區還有不同的規定嗎?
不可能阿,這個一直是有繳納的阿
好吧,迷糊
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