同學你好,是不是原來開過紅字發票了?
老師,您好,我在開紅字發票的時候,不小心重復上傳了紅字信息表,然后我再上傳就是(紅字信息表金額大于原藍票可開具紅字信息表的金額),有什么方法補救呢,我嘗試刪掉,撤銷,在重新弄,就是沒有用。麻煩老師能給個解決方案。
你好,請問我進行發票嗎紅沖的時候無法上傳,同時提示紅字信息表金額大于原藍票可開具紅字信息表的金額
就是跨月的電子專票沖紅不了,提示紅字信息金額(稅額)大于原藍票可開具紅字信息表的金額(稅額)請問下這怎么操作呀?
紅字信息表金額稅額大于原藍票,可開具紅字信息表的金額稅額。稅控盤紅字開票保存之后上傳時提示這個,但是信息無誤,該怎么解決,把銷項負數開出來,票是專票
老師,我要紅沖上月開出的專票,但是上傳信息表的時候提示紅字信息表金額(稅額)大于原藍票可開具紅字信息表的金額(稅額),是什么意思啊?要怎么解決呢?
土方工程包工合同,開具什么發票內容?建筑勞務費發票可以嗎?
法人在三家公司同時報了個稅,現在個稅匯算清繳才發現要交很多個稅,老板不愿意我現在把24年多做的那部分工資刪除更正,把其中兩個公司做上的現在改成0,我不想改24年匯算清繳,我已經做完了,我能不能把減掉的工資在25年第一季度所得稅預繳里在期間費用進行更正,通過增加幾個新員工化解掉
老師,我公司做跨境電商,從國內采購通過電商平臺賣給外國人,平臺扣除管理費,相關稅費后是我們的收入,我們這部分收入還需要申報增值稅嗎
老師請問一下公司有末尾淘汰制對公司有沒有影響
老師,個體戶的員工從哪里申報工資呀?
公司在別人那里買了一塊土地,交了契稅和印花稅,然后,后面要在土地上建廠房和辦公樓,請問這個契稅和印花稅應該做什么會計科目分錄
轉了10萬保證金,然后最后只收回來5萬,差額怎么做賬?
我把應該掛在其他應收款掛到營業外收入。科目掛錯了 那匯算時候這怎么調
老師你好,重分類報表是怎么產生的,是自己調整科目的嗎
請問,當月開票的貨款,當月收到錢,科目是不是可以不用 寫應收賬款,直接做銀行存款 就可以吧?
紅字信息表顯示未上傳
就第一個,她提交顯示的是我上面說的
紅字信息表里顯示的這個
同學你好,同時提示紅字信息表金額大于原藍票可開具紅字信息表的金額——這個應紅字信息表的金額大于原發票金額 或者這張發票原來開過紅字發票 了
就是開第一次的時候就這樣,然后紅字信息表也能查到,但是我刪除了還是這樣
同學你好,這種情況建議咨詢當地稅務,是不是稅務系統的問題 ;正常不應是這樣的;
好的,以前也沒碰到過
好的,祝您 學習愉快 ;