您好,按全年一次性獎金,是獎金/12找稅率和速算扣除數(shù)計算
老師,因為我們要股權(quán)轉(zhuǎn)讓,所以未分配利潤要降下來,領導叫我先計提年終獎,但是又沒說金額多少,讓我自己看著辦,我們一共有150左右的人員這樣,管理層還有后勤人員大概有50人,剩余的100人都是普通員工,這個年終獎我應該怎么計提,以每人每月的平均工資乘以12個月來計提嗎?這樣合理嗎?
你好老師。我問下年終獎金怎么計提呢。我12月計提。不知道計提多少,因為老板沒說多少,另外不確定多少沒法給員工報12月個稅呀(獎金是和工資一起申報的哈)另外年終了有什么節(jié)稅的方法嗎
老師,我有個問題,就是公司員工是當月工資當月支付,次月申報個稅得。但是現(xiàn)在又一個情況就是另外又一個員工是當月工資次月申報的,那么我應該什么時候計提他的工資,和申報他的工資呢?因為有一筆費用是12月發(fā)他11月的工資,我當時沒有申報他的供水和做賬,我不知道應該怎么處理比較好
老師好,請問一下我20年12月計提了20年的年終獎,但是個稅申報是在所屬期21年1月合并到工資薪金里面申報,這樣可以嗎?我聽別人說應該單獨記稅申報在一次性獎金里面,這樣稅局查到會不會有問題?要怎么調(diào)整?
老師,我公司有名兼職員工,1-12月,每個月4500,8月和9月發(fā)放了4500*12=54000元,他在另一家正常申報了工資每個月3500,繳納社保,沒有繳納公積金,其他年終獎什么都沒有。我現(xiàn)在要怎么申報,從9月份開始申報54000/4=13500元,9月繳納個稅2160.00元,10-12應該也是預繳納一樣的,請問這樣申報的話,明年匯算清繳需要繳納多少個稅,具體的,我9-12年預繳的個稅8640元會退的嗎
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
不是合并為工資一起申報?老師看下問的。您回復的我沒懂
您好,1借成本費用,貸應付職工薪酬~獎金,
您好,是發(fā)放次月申報個人所得稅
您好,沒發(fā)放不申報
我是想著計提到今年。今年凈利潤太大了。我隨便計提點?實際發(fā)的時候我報個稅。然后更正計提的金額!。?
您好,那您匯算清繳前不發(fā)放,是企業(yè)所得稅納稅調(diào)增