您好,計算過程如下 1.境內(nèi)所得稅=800*0.25=200 2.抵免限額=30*0.25=7.5 補繳稅款7.5-30*0.24=0.3萬元 3.抵免限額=40*0.25=10不補繳稅率 4.我國應(yīng)繳納所得稅額=200+0.3=200.3
某企業(yè)在AB兩國設(shè)有分支機構(gòu)。從A國機構(gòu)匯回的稅后所得28萬元,A國所得稅率30%,從B國機構(gòu)匯回的稅后所得28萬元,B國所得稅率20%。在A、B兩國分別繳納所得稅12萬元、6萬元,我國稅率25%,假設(shè)國內(nèi)所得為130萬元計算各國抵免限額及在我國應(yīng)納稅額
6.2019年某企業(yè)境內(nèi)經(jīng)營應(yīng)納稅所得額為800萬元,適用企業(yè)所得稅稅率為25%。假定同年其在AB兩國設(shè)有分支機構(gòu),所得分別為30萬元、40萬元,適用稅率分別為24%、25%。要求;(1)計算某企業(yè)境內(nèi)所得應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅;(2)計算A國抵免限額,補繳稅款金額;(3)計算B國抵免限額,補繳稅款金額;(4)該企業(yè)匯總時在我國應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額。
6.2019年某企業(yè)境內(nèi)經(jīng)營應(yīng)納稅所得額為800萬元,適用企業(yè)所得稅稅率為25%。假定同年其在AB兩國設(shè)有分支機構(gòu),所得分別為30萬元、40萬元,適用稅率分別為24%、25%。要求:(1)計算某企業(yè)境內(nèi)所得應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅(2)計算A國抵免限額,補繳稅款金額;(3)計算B國抵免限額,補繳稅款金額;(4)該企業(yè)匯總時在我國應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額。
6.2019年某企業(yè)境內(nèi)經(jīng)營應(yīng)納稅所得額為800萬元,適用企業(yè)所得稅稅率為25%。假定同年其在AB兩國設(shè)有分支機構(gòu),所得分別為30萬元、40萬元,適用稅率分別為24%、25%。(1)計算某企業(yè)境內(nèi)所得應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅;(2)計算A國抵免限額,補繳稅款金額;(3)計算B國抵免限額,補繳稅款金額;(4)該企業(yè)匯總時在我國應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額
6.2019年某企業(yè)境內(nèi)經(jīng)營應(yīng)納稅所得額為800萬元,適用企業(yè)所得稅稅率為25%。假定同年其在AB兩國設(shè)有分支機構(gòu),所得分別為30萬元、40萬元,適用稅率分別為24%、25%。求:(1)計算某企業(yè)境內(nèi)所得應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅;(2)計算A國抵免限額,補繳稅款金額;(3)計算B國抵免限額,補繳稅款金額;(4)該企業(yè)匯總時在我國應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費,這個怎么做賬
境內(nèi)企業(yè)五星紅旗船舶,從事國際運輸服務(wù),航次是國內(nèi)裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內(nèi)卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務(wù)公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現(xiàn)在支付,2月 3月勞務(wù)費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務(wù)費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務(wù)報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調(diào)表不調(diào)賬,調(diào)財務(wù)報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅