叫甲方寫個委托收款書,說收100萬,10萬是工程款
老師,我們和甲方簽訂了5千萬甲供材的合同,工程都快竣工了,甲方才打進來幾十萬的工程款而且都做了人工,我該怎么準備稅務稽查,他們把材料款都從他們甲方房產公司走賬了,我們這邊怎么處理呢
老師你好!就是我們是建設工程的,我們是合同的乙方,合同甲方去銀行貸款把100萬打進了我們的公賬上,其中有90萬是他們的款,我們要怎么處理把這筆90萬打給他們呢
老師,你好!我們公司有一筆100萬進賬,這筆錢是甲方向銀行貸款,然后銀行直接把錢打進我們的公賬100萬,這筆錢怎么做賬呢
老師:您好我們是建筑公司,分包甲方合同100萬,我們開出去100萬建筑發票,甲方給我們90萬款,10萬給工人代發工資,這樣我們的賬就少10萬。我們該怎么處理。這樣多給甲方開了10萬發票怎么處理呢
老師,我們建筑公司比如我100萬工程款,但是甲方審計減了10萬,我理解的我們開發票90萬,收款90萬就可以了,但是甲方現在要讓我們開10萬收據怎么辦,我們怎么入賬
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,那就是我們的收入就確認為10萬,其余90萬就跟我們沒有關系了,是嗎
是的,把收到的90萬做掛甲方的往來就是了哈 借:銀行存款 100 貸:應收賬款10 ? ? ?其他應付款90
然后支付給他們的時候就借其他應付款90萬 貸銀存 90萬,是這樣嗎,我們這邊有沒有什么稅務風險呢
只有那樣做了哈,沒稅務風險的
好的,老師,就是不用讓他們開發票過來報銷,直接就寫一個委托收款書就可以,是嗎?我還想再確認一遍,因為金額太大,就再確認一遍
直接寫委托書就可以了 哈
好的,謝謝老師,非常感謝
那我們這個季度就只用確認10萬元的收入了,是嗎
是的,就是那個意思
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復
好的,非常感謝您
禮貌用語請勿回復
老師,就是是個人向銀行貸款,然后我們也把錢打到他的私卡上可以嗎
個人貸款最好不要在公司上過,操作方法也是一樣的
好的,謝謝老師
你覺得好就可以了,不用再回復,你回復我也必須回復哈