你好 不可以的,要專(zhuān)票才可以的
稅控盤(pán)技術(shù)維護(hù)費(fèi),開(kāi)的普票可以全額抵減嗎
請(qǐng)問(wèn),增值稅發(fā)票稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)開(kāi)的電子普通發(fā)票280元,可以抵扣嗎?
增值稅稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)280可以全額抵稅,技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以抵進(jìn)賬稅額,把這兩項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)到了一張票上,280的還能全額抵稅嗎,還是說(shuō)這種可以全額抵稅的必須單獨(dú)開(kāi)到一張票上?
增值稅稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)280開(kāi)的電子普票可以全額抵稅嗎
老師,稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)開(kāi)的電子普通發(fā)票,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)吧?申報(bào)增值稅的時(shí)候可以抵增值稅稅額嗎?
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷(xiāo)必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請(qǐng)問(wèn)我家是小規(guī)模自開(kāi)專(zhuān)票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報(bào)稅軟件自動(dòng)生成393.2差一分錢(qián)就等于少交1分錢(qián),怎么辦啊!在報(bào)表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
每季度結(jié)算一次利息為什么下一季度利息還會(huì)產(chǎn)生利息呢
老師就是我借管理費(fèi)用-工資加個(gè)稅100貸應(yīng)付職工薪酬100發(fā)放時(shí)我借應(yīng)付職工薪酬100貸現(xiàn)金90其他應(yīng)收款個(gè)人部分社保10這個(gè)匯算清繳是得扣除個(gè)人部分被調(diào)增
清稅時(shí)其他應(yīng)付款金額較大怎么處理?
老師我計(jì)提工資是把個(gè)人部分社保放在管理費(fèi)用工資里了現(xiàn)在發(fā)放是貸的其他應(yīng)收那我匯算清繳把應(yīng)付職工薪酬扣除掉個(gè)人部分被調(diào)增
電子普票都不可以用來(lái)抵扣稅額嗎,為什么公司說(shuō)280的服務(wù)費(fèi)電子票可以全額抵稅的呀
那個(gè)是要專(zhuān)票才可以全額抵扣的