關(guān)鍵是你們的客戶為啥反向給你們開票?還有他們是小規(guī)模嗎?
開票給客戶,客戶也打款到對(duì)公賬戶,問題是多打了一部分,客戶的意思是讓我們套出來,1.有什么辦法嗎?2.多收到的這筆款進(jìn)什么科目呢,堆對(duì)我們會(huì)有影響嗎?
老師,我們做餐飲的,客戶來吃飯,我們開普票,這種不轉(zhuǎn)對(duì)公戶有什么影響嗎
老師 和供應(yīng)商簽合同是3個(gè)點(diǎn)普票,對(duì)方給我們開了1個(gè)點(diǎn)普票,這樣有影響嗎?我們可以收嗎
收到客戶給我們開來的3個(gè)點(diǎn)的普票,這對(duì)我們有什么影響嗎?
我們給客戶開發(fā)票,客戶要求單價(jià)翻倍的開,這樣對(duì)我們公司有什么影響嗎?
老師好,總分公司之間借款期限稅務(wù)局有要求嗎,可以長(zhǎng)期掛賬不還嗎
我們支出了一筆費(fèi)用,但是發(fā)票暫時(shí)沒有回來。會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款,等發(fā)票回來的時(shí)候借:費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款,這樣做賬有沒有問題?
老師請(qǐng)教一個(gè)問題,今天在會(huì)計(jì)聊天的時(shí)候,他們提到‘特殊性稅務(wù)處理’這個(gè)詞。想了解一下這個(gè)是什么,什么情況下要去做這個(gè),做這個(gè)對(duì)企業(yè)有什么影響。第一次聽說這個(gè)所以想了解一下。
老師 我想請(qǐng)教下企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)自主研發(fā)、合作研發(fā)、集中研發(fā)的金額(工廠沒有委托,只有自主)是等于利潤表上的研發(fā)費(fèi)用金額 還是等于加計(jì)扣除的金額
老師好,總分公司之間借款長(zhǎng)期掛賬不還可以嗎
一般納稅人公司,我們采購貨物的商家4月份把開了專票給我們,但是合同還沒有弄好,這個(gè)專票我要怎么處理?賬務(wù)和稅務(wù)應(yīng)該怎么處理?對(duì)應(yīng)的收入合同和發(fā)票也還沒開出來
老師好,藥品有生蟲,去年做了庫存盤點(diǎn)報(bào)損,分錄借:待處理財(cái)產(chǎn)損益10萬,貸:庫存商品10萬,然后借:營業(yè)外支出10萬,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益10萬,現(xiàn)在想恢復(fù),低價(jià)銷售怎么做分錄,是借:待處理財(cái)產(chǎn)損益-10萬,貸:庫存商品-10萬,然后借:以前年度損益調(diào)整-10萬,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益-10萬嗎
財(cái)政行政罰款不可以稅前扣除么?
我們收了客戶的延保服務(wù)費(fèi),再把延保服務(wù)費(fèi)付給廠家。然后廠家再給我們返點(diǎn)。應(yīng)該怎么做賬?
老師,中級(jí)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)這節(jié),講到付款時(shí)間超過正常信用條件分期支付時(shí)會(huì)有未確認(rèn)的融資費(fèi)用,在攤銷未確認(rèn)融資費(fèi)用時(shí)有時(shí)候計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用有時(shí)候說會(huì)計(jì)入資本化,請(qǐng)問怎么區(qū)分計(jì)入這兩種的娜一種呢,如果計(jì)入資本化,能計(jì)入哪個(gè)科目呢麻煩老師解答下這兩個(gè)疑問