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小型微利企業所得稅中,去年虧損81萬,今年賺了341萬,匯算清繳的時候彌補虧損完賺了260萬,按多少稅率算企業所得稅?是減按50%,20%的稅率還是直接按25% 的企業所得稅?

2021-12-21 18:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-21 18:11

你好 100*2.5%加160*10% 按這個繳納的

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快賬用戶2135 追問 2021-12-21 18:20

彌補虧損完超過300萬是不是直接按25%算?

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齊紅老師 解答 2021-12-21 18:20

是的是的,是這么做的。

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快賬用戶2135 追問 2021-12-21 18:26

應納稅所得額一定是彌補完虧損的吧?稅率不會適用的是今年的利潤對應的稅率吧?

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齊紅老師 解答 2021-12-21 18:28

是彌補虧損之后的,你看一下上面的計算方法就可以看出來,匯算清交是根據上一年的政策來看所屬期。

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你好 100*2.5%加160*10% 按這個繳納的
2021-12-21
你好,如果超過了是要百分之10繳納的,現在申報不彌補,匯算在彌補就行
2021-01-15
您好,是的,20年的盈利額,先彌補19年的虧損,如果彌補完了還有盈余,再交所得稅
2021-01-13
你好,企業應納稅所得額是200萬,符合企業所得稅的小型微利企業條件。 其中100萬按照減按25%,按20%的稅率繳納企業所得稅,然后剩余100萬減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。
2021-06-10
你好,彌補虧損,不會交稅的。
2021-06-12
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