借:研發(fā)支出負(fù)數(shù) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/庫(kù)存商品
研發(fā)樣品按收入沖減研發(fā)費(fèi)用,會(huì)計(jì)科目該怎么做?借方 收入,貸方 研發(fā)支出對(duì)不
我公司研發(fā)樣品按收入沖減研發(fā)費(fèi)用,分錄該怎么寫
按成本沖減研發(fā)費(fèi)用怎么做分錄,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候從庫(kù)存轉(zhuǎn)到成本,沖研發(fā)費(fèi)用呢?
老師您好,我公司是醫(yī)藥制造企業(yè),近期公司搬遷產(chǎn)品需要認(rèn)證,生產(chǎn)過(guò)程中領(lǐng)料一部分用于生產(chǎn),一部分用于研發(fā),研發(fā)用料計(jì)入(管理費(fèi)用-研究費(fèi)用),研發(fā)出產(chǎn)成品入庫(kù)后,產(chǎn)品的成本是不是應(yīng)該沖減研究費(fèi)用
老師,研發(fā)樣品入庫(kù)會(huì)沖減研發(fā)費(fèi)用,這個(gè)沖減的研發(fā)費(fèi)用只會(huì)影響加計(jì)扣除金額,賬務(wù)處理時(shí),但是實(shí)際上我進(jìn)研發(fā)費(fèi)用的金額是沖減前的金額,賬務(wù)上改怎么處理呢
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬(wàn)送三萬(wàn),對(duì)方正常給我們開發(fā)票九萬(wàn),實(shí)際我們才支付了六萬(wàn),要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
可不可以貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),借研發(fā)支出負(fù)數(shù)
不可以哦,這個(gè)還得確認(rèn)收入那
我們有確認(rèn)收入,會(huì)先做一筆借應(yīng)收賬款,貸收入貸增值稅,然后再按做一筆借研發(fā)支出負(fù)數(shù)貸收入負(fù)數(shù)
這種方式可以嗎?
這種不可以,有收入就要結(jié)轉(zhuǎn)成本