你好 ; 你凈水機是計入什么科目的。 庫存商品還是什么
老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測技術行業的公司,成立15年了,前面換了4個會計,都不專業也不負責任,我和一個比我大3歲的男會計都通知上班,是我自降了要求做會計助理,這個男會計是財經大學的本科學歷,所以這家家族企業的財務總監比較更信任他一點,讓他主要外出辦結算,協助總監核對一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因為前任會計沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動要求審批發票報銷單,但是最近幾天明細感覺他不對勁,他審核的發票也不仔細,員工報銷的發票有許多張,有一張是沒有發票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據的發票員工說絕對要不來沒有發票,前天我們公司統一開會核對了19年及20年的合同臺賬,發現了許多問題,有2個問題跟他探討問了一下,但是他反質問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時進公司還花錢請了2個稅務師做指導,我們平時有問題都能隨時咨詢,說實話就算不問他我也可以咨詢稅務師和會計學堂,請問老師我以后怎么待他?
老師,我新到一電商公司,是2016年成立的,是個美籍華人,公司注冊后他就出國了公司就沒人管,銀行賬戶也就凍結了,最近又開始重新運營兩個月了,但他的銀行賬戶是凍結狀態,他們其中一個股東就用他另外一家賣純凈水的公司來走流水,每天進出流水多,用別人公戶收款,用的私戶客戶在商城提現, 就是商城每天都有人充值總額是在十萬左右,每天有人提現在八九萬左右,前期純凈水公司收的充值款在后面公司賬戶解凍后都又轉入公司基本戶,有45萬轉入公戶,后面在公戶上正常進行充值,提現。這種外賬我該怎么處理呢, 老師,公司是在自己的商城拼團,是一種有機產品大禮包,十人成團,每人每次是1200元參與,只有一人能拼中,另外 九人是有助力獎,助力獎會隨著拼團次數還有等級不一樣,等級是指他推薦過來的人,每人參與一次,推薦獎就是2元每次,助力獎最低等級的人也是九次后就是助力獎36元每次,每個人都會中,就是公司的收入,公司倉庫會郵寄大禮包。中了十次后就出局了,獎金15000,每次提款扣掉3%的手續費,但平臺上的錢是可以隨時提現的,所以客戶當時是充值到平臺,后面提現時就
你好,老師,我是建筑安裝公司,1、我以前內賬沒有用軟件做賬,只記錄了流水,我現在買了軟件回來,打算從第一筆業務開始做賬,公司是去年4月成立的,一年的業務,但是每個月的每個項目進度我沒有記錄,這種我是不是沒辦法確認收入?2、我們每個項目是獨立核算的,那每個項目收到的進項發票也只能抵扣對應的項目嗎?我看了建安業的實操 ,發票這一塊沒看懂3、我們項目上的買的一些機器,金額幾千到一萬多不等,我是計入工程施工-合同成本-機械使用費嗎?還是先進固定資產然后轉入工程施工?也需要累計折舊,這個機器一個項目做完了,可以移到另外一個項目上繼續使用,那移到另外一個工地的分錄我知道怎么做,那機器的金額我是按折舊后的凈值入另外一個項目成本嗎?
老師,我們公司主要銷售凈水機,現在買的凈水機不銷售,放在人家學校用,開的技術服務費,學校月月給打租金,凈水機后續不收回來,5年之后就送給學校了 這個還要結轉成本么?會計分錄怎么做
你好,公司是做水產養殖的,但是分開多家公司,一線的養殖基地單獨成立了公司,給養殖基地供飼料的也單獨注冊了一家公司,現在就是多家養殖公司,一家供飼料的公司,對外是飼料公司的名義,主要經營模式有兩個,第一是銷售自產的蝦,第二是我們的魚塘部分對外開放,投資者可以租用魚塘,繳納每年的租金+飼料費+苗費+飼養技術服務費,等蝦成熟后投資者可以自銷,也可以委托公司銷,公司銷售之后再把錢打給投資者,現在有兩個問題想咨詢 1;投資者轉到公司的投資款需要申報收入嘛?怎么報?(投資款是打到飼料公司,但是養殖都在基地) 2;蝦銷售之后打給投資者的錢怎么出?需要怎么交稅
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
庫存商品
你好; 庫存商品的話 那你到時 滿了 5年來結轉成本? ? 比如借主營業務成本貸庫存商品?