你好,1投資款打到公司不需要申報收入哈,申報印花稅就可以的
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
2你們這個算分紅的,投資者是法人股東還是自然人股東呀
這個投資者是大眾,會有很多個投資者,這個是不涉及到公司股權(quán)的 分紅就是蝦賣完了把錢給人家,就有點像人家委托我們養(yǎng)蝦一樣,賣了錢再給人家
你好,你這個其實就是算委托加工商品一樣的流程不,
差不太多吧,就是A收了錢,讓B在養(yǎng)殖,但是B的大股東是A(占比80%),就是B產(chǎn)生利潤之后本身就要給A分紅,就是目前投資人打進來的錢和銷售蝦之后給投資人的錢這兩個不知道該怎么申報處理
你好,你這個我想了一下,估計走委托加工的賬務(wù)處理不行,因為不僅僅涉及貨物交易,還有分紅,你這個情況其實他們打進來的錢先做往來,后面再分紅的時候給他們一起做工資申報可以做到不