是的,就是結(jié)轉(zhuǎn)需要交納的增值稅
老師為什么還有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這個(gè)說法呢,不是進(jìn)就是進(jìn)項(xiàng),銷售就是銷項(xiàng),怎么還有結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,這是什么意思分錄如何做
補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是啥意思? 一般納稅人是每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
老師!結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是不是就是計(jì)提增值稅的意思?
就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?啥意思
老師好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提增值稅是一個(gè)意思嗎
外管證建筑服務(wù),稅款按合同總金額預(yù)繳稅款嗎?我分次結(jié)款,可以分次預(yù)繳稅金嗎
老師,現(xiàn)在小微企業(yè)企業(yè)所得稅稅率是多少呀
付專利的知識(shí)產(chǎn)權(quán)費(fèi)能加計(jì)扣除嗎
老師支付工程用的臨時(shí)工工資,干活的機(jī)械費(fèi),只申報(bào)勞務(wù)費(fèi),那邊不會(huì)開發(fā)票,只能調(diào)增處理嗎?之前都是老板私戶支付,沒有申報(bào)!
業(yè)務(wù)招待費(fèi)有60萬,其中10萬無發(fā)票,匯算清繳時(shí)是在業(yè)務(wù)招待費(fèi)那里填寫60萬,然后調(diào)增24萬之后,再在其他欄次填寫這10萬剩余的6萬調(diào)增嗎?
員工租了一個(gè)房子3000元,公司可以報(bào)1200元,其余部分個(gè)人墊付,3000元直接從公司支付給房東,像這樣情況,公司財(cái)務(wù)怎么記賬?
銀行存款日記賬中,交社保憑證是按1筆,銀行流水顯示是4筆繳納,這四筆需要逐一登記到帳本中嗎
固定資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告可以作為企業(yè)所得稅扣除的依據(jù)嗎
老師:我們業(yè)務(wù)人員談了一個(gè)國外合同(做試驗(yàn)),甲方名稱是外國名字,請問我們公司可以簽并開發(fā)票嗎?公司營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍有要求嗎?
老師好,公司是一般納稅人,銷售衛(wèi)浴之類的,有政府補(bǔ)助,現(xiàn)在要開具發(fā)票上傳系統(tǒng),購買方地址沒有寫清市區(qū)直接寫小區(qū)名字可以嗎
那交納增值稅,摘要怎么寫啊
結(jié)轉(zhuǎn)本月需要交納的增值稅
老師!我公司6月份找稅局代開了一張發(fā)票,然后增值稅和附加稅都需要在六月份交嗎?
附加稅需要計(jì)提嗎?
要的,要計(jì)提相應(yīng)的附加稅的
是當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月繳費(fèi)就可以了嗎? 1、銷售:借:應(yīng)收賬款28000 貸:主營業(yè)務(wù)收入27722.77 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅277.23 2、計(jì)提附加稅: 借:營業(yè)稅金及附加-城建稅9.7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅9.7 3、繳納增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅277.23 貸:銀行存款 4、支付附加稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅9.7 貸:銀行存款9.7 老師請問我是不是在做6月份憑證的時(shí)候可以這樣做呢?
是的,是這樣賬務(wù)處理的