報(bào)表內(nèi)容已經(jīng)填寫(xiě)了,看了資產(chǎn)負(fù)債表是平衡的。沒(méi)有問(wèn)題哦
老師利潤(rùn)表,資產(chǎn)負(fù)債表,科目余額表,怎么看,不懂,麻煩簡(jiǎn)單講一下,謝謝
麻煩做一張資產(chǎn)負(fù)債表,謝謝 (起初無(wú)利潤(rùn)分配,其表格為科目匯總表)
科目匯總表的利潤(rùn)分配期末數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初數(shù)嗎?
請(qǐng)教下,科目余額表“期末未分配利潤(rùn)”與資產(chǎn)負(fù)債表“期末余額”不一致,具體表現(xiàn):科目余額表“期末未分配利潤(rùn)”=資產(chǎn)負(fù)債表“年初未分配利潤(rùn)。為何會(huì)這樣呢?
我2022年12月科目余額表中未分配利潤(rùn)和我2022年資產(chǎn)負(fù)債表表未分配利潤(rùn)不是一個(gè)數(shù)呢?我2022年沒(méi)有做損益調(diào)整,我22年科目余額表中未分配利潤(rùn)數(shù)額等于資產(chǎn)負(fù)債表中為分配利潤(rùn)期初數(shù)加上本年利潤(rùn),這是怎么回事呢?
老師,是不是一次采購(gòu)大額的婚紗按3年攤銷,如果每月采購(gòu)幾件就一次計(jì)入成本啊
從公司公賬上一次性轉(zhuǎn)40000給一個(gè)人,有風(fēng)險(xiǎn)?怎么轉(zhuǎn)沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)?
老師,月底最后一天可以打印數(shù)電發(fā)票里的統(tǒng)計(jì)表了嗎?發(fā)現(xiàn)我今天打的數(shù)是不對(duì)的,我開(kāi)了2張發(fā)票了,統(tǒng)計(jì)表只有一張!哪里出問(wèn)題了,征收率那份。月初需要數(shù)電發(fā)票打印進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)進(jìn)行報(bào)稅做賬
2024年,為了延緩所得稅繳納而做的暫估,假如次年5月后期會(huì)取的發(fā)票,2024年匯算清繳要怎么做,憑證要怎么調(diào),做?假如后面無(wú)法取得發(fā)票,要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理和報(bào)表申報(bào)
銷售拿來(lái)的報(bào)銷單上差旅費(fèi)是400元,但是附件發(fā)票是一張500元的油票,專票。那做賬的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額是要全額按照發(fā)票上的來(lái)嗎?可以全部抵扣嗎?
老師個(gè)稅一年按6萬(wàn)扣完后,次月接著可以扣5000嗎?
食堂里用的液化氣去管理費(fèi)用福利費(fèi)嗎
沒(méi)有發(fā)票,只有收據(jù)可以做賬嗎,不超過(guò)500,個(gè)人報(bào)銷怎么做賬,分錄怎么做
不是本公司員工,可以在公司借款嗎。五萬(wàn)之內(nèi)
老師,我們是跨異地做項(xiàng)目。那個(gè)地方給我們核定了個(gè)人所得稅。但是我們實(shí)際是跟另一個(gè)公司合作。然后我們公司的人沒(méi)有真正在那邊的。我們開(kāi)發(fā)票給我們的上游。然后另一個(gè)公司再開(kāi)發(fā)票給我們。這種申報(bào)個(gè)人所得稅應(yīng)該怎么報(bào) 報(bào)沒(méi)有人員嗎?
期末余額不平
這個(gè)表細(xì)看,有幾個(gè)問(wèn)題。是沒(méi)有賬務(wù)的情況下填寫(xiě)的嗎? 現(xiàn)金余額大;固定資產(chǎn)凈值=原值-累計(jì)折舊 盈余公積,未分配利潤(rùn)過(guò)大。建議調(diào)整報(bào)表數(shù)據(jù)
待攤費(fèi)用期末余額在貸方,怎么填資產(chǎn)負(fù)債表?
待攤費(fèi)用不該在貸方;你多攤銷了。要調(diào)整賬務(wù),沖減多攤銷的部分金額;調(diào)整為期末余額為0
題目是這樣的
待攤費(fèi)用期初余額是多少?待攤費(fèi)用期末余額=待攤費(fèi)用期初余額-本期攤銷金額。但是,待攤費(fèi)用余額不應(yīng)該是負(fù)數(shù)
沒(méi)有起初余額
把原題完整發(fā)出來(lái)我看看。待攤費(fèi)用不會(huì)是負(fù)數(shù)的。題目不完整
第(13)和(20)題有待攤費(fèi)用
待攤費(fèi)用在資產(chǎn)負(fù)債表,可以填在“其他應(yīng)收款”或“預(yù)付賬款”中