科目匯總表的利潤分配期末數(shù)=資產負債表未分配利潤年期末數(shù)
資產負債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計數(shù);我想問,未分配利潤的上期期末數(shù)和本期期初數(shù)不是一個數(shù)嗎??
老師好,利潤表和資產負債表有這種勾稽關系嗎, 資產負債表未分配利潤”科目期末數(shù)-“未分配利潤”科目期初數(shù)=利潤表“凈利潤”科目累計數(shù)
科目匯總表的利潤分配期末數(shù)=資產負債表未分配利潤年初數(shù)嗎?
老師好!利潤分配科目(未分配利潤)期初數(shù)就是年終資產負債表未分配利潤期末數(shù)吧?
你好資產負債表上的未分配利潤期初期末數(shù),是科目余額表上的利潤分配/未分配利潤數(shù)嗎
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規(guī)模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦??!在報表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報第一季度的企業(yè)所得稅預繳?
科目匯總表的利潤分配期末數(shù)=資產負債表未分配利潤年初數(shù),我感覺是年初數(shù),因為再加上本年利潤=資產負債表未分配利潤年期末數(shù)
我聽了好幾遍
是年初數(shù),加上本年利潤=資產負債表未分配利潤年期末數(shù),你這個說法是對的
老師,利潤分配雜一下子跳到未分配利潤年初數(shù),想不通,聽了幾遍
去年年初%2B本期發(fā)生=期末
去年年初+本期發(fā)生=期末,老師可不可以寫詳細點,不懂
我覺得還是利潤分配轉到未分配利潤
是的沒錯,利潤分配轉到未分配利潤
我怎么感覺又被繞進去了
科目匯總表的利潤分配期末數(shù)=資產負債表未分配利潤年期末數(shù)??
科目匯總表的利潤分配期末數(shù)=資產負債表未分配利潤年初數(shù)嗎?
科目匯總表與資產負債表是一致的期初=期初,期末=期末。您一直在這繞,不明白你看到什么資料了