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甲企業為某市一家酒廠,系增值稅一般納稅人,生產各種酒類產品。2017年3月,甲企業發生下列經營業務:(1)購進一批原材料,取得增值稅專用發票上注明的價款為22000元,委托某運輸企業(增值稅一般納稅人)將其運回企業,支付不含稅運費1200元,取得增值稅專用發票。(2)銷售邊角廢料,取得不含稅收入62000元;銷售自己使用過的小汽車1輛,取得含稅收入45000元(該輛小汽車系2013年3月購進,賬面價值為80000元)。(3)從某增值稅一般納稅人處購進生產檢測設備,取得增值稅專用發票上注明的價款15000元。(4)銷售白酒和啤酒給丁商場,其中銷售白酒開具增值稅專用

甲企業為某市一家酒廠,系增值稅一般納稅人,生產各種酒類產品。2017年3月,甲企業發生下列經營業務:(1)購進一批原材料,取得增值稅專用發票上注明的價款為22000元,委托某運輸企業(增值稅一般納稅人)將其運回企業,支付不含稅運費1200元,取得增值稅專用發票。(2)銷售邊角廢料,取得不含稅收入62000元;銷售自己使用過的小汽車1輛,取得含稅收入45000元(該輛小汽車系2013年3月購進,賬面價值為80000元)。(3)從某增值稅一般納稅人處購進生產檢測設備,取得增值稅專用發票上注明的價款15000元。(4)銷售白酒和啤酒給丁商場,其中銷售白酒開具增值稅專用
甲企業為某市一家酒廠,系增值稅一般納稅人,生產各種酒類產品。2017年3月,甲企業發生下列經營業務:(1)購進一批原材料,取得增值稅專用發票上注明的價款為22000元,委托某運輸企業(增值稅一般納稅人)將其運回企業,支付不含稅運費1200元,取得增值稅專用發票。(2)銷售邊角廢料,取得不含稅收入62000元;銷售自己使用過的小汽車1輛,取得含稅收入45000元(該輛小汽車系2013年3月購進,賬面價值為80000元)。(3)從某增值稅一般納稅人處購進生產檢測設備,取得增值稅專用發票上注明的價款15000元。(4)銷售白酒和啤酒給丁商場,其中銷售白酒開具增值稅專用
2021-12-21 09:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-21 10:36

當月可以抵扣進項稅額是 22000*0.13+12000.09+14000*0.13+36000*0.13-8800*0.13=20216.09

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齊紅老師 解答 2021-12-21 10:39

當月銷項稅額的計算 62000*0.13+40680/1.13*0.13+120000*0.13+27120/1.13*0.13+36000*0.13=36140

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-21 10:39

本月應交增值稅的計算是 36140-20216.09=15923.91

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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