同學(xué)你好 是外經(jīng)證預(yù)繳嗎
請問建筑業(yè)異地預(yù)繳稅款后回當(dāng)?shù)卦趺蠢U稅?網(wǎng)上申報即可?
請問老師,建筑業(yè)異地預(yù)交稅款,只是交增值稅和附加稅吧?
建筑工程異地預(yù)繳增值稅是網(wǎng)上申報還是前臺申報?
老師方便發(fā)一份通用申報表模版給我嗎?異地建筑工程預(yù)交增值稅附加稅
請問老師建筑業(yè)異地預(yù)交增值稅網(wǎng)上申報流程有嗎
匯算清繳本年折舊大于累計折舊怎么填?
英倫機械制造有限公司生產(chǎn)的甲產(chǎn)品,需要經(jīng)歷三道工序。2023年6月份,甲產(chǎn)品的相關(guān)資料如下:(1)月初無期初在產(chǎn)品,本月發(fā)生的生產(chǎn)費用為:材料費用560000元;燃料和動力費費用44000元;人工費用156000元;制造費用52000元。(2)甲產(chǎn)品在三道工序的投料比例為:第一工序50%;第二工序30%;第三工序20%。投料方式為:第一工序在生產(chǎn)開始時一次性投入,第二、第三工序在生產(chǎn)過程中均衡投料。(3)甲產(chǎn)品定額工時50小時,其中第一工序30小時,第二工序12小時,第三工序8小時。各工序的在產(chǎn)品在所在工序的完工程度均為50%。(4)本月完工甲產(chǎn)品800件。(5)月末在產(chǎn)品200件,其中第一工序100件,第二工序60件,第三工序40件。操作步驟:(1)開設(shè)“生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)成本——甲產(chǎn)品”的明細分類賬,并將本月發(fā)生的生產(chǎn)費用登記在該明細賬戶中。(2)計算月末在產(chǎn)品材料費用的約當(dāng)產(chǎn)量,確認當(dāng)月甲產(chǎn)品材料費用的約當(dāng)總產(chǎn)量,并據(jù)以分配材料費用,計算出月末在產(chǎn)品和本月完工產(chǎn)品的原材料費用。(3)計算月末在產(chǎn)品其他費用的約當(dāng)產(chǎn)量,確認當(dāng)月甲產(chǎn)品其他費用的
去年后半年我接受賬務(wù),建立賬套時直接把之前的應(yīng)收賬款改成了預(yù)收賬款,因為之前沒有確認收入,現(xiàn)在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當(dāng)年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨立核算的銷售門市部本月從成品庫領(lǐng)取高檔化妝品30套,每套成本價700元,用于對外贊助。要求:計算該化妝品廠本月應(yīng)納增值稅稅額和消費稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經(jīng)用在辦公樓,今年怎么調(diào)賬
高標準農(nóng)田項目施工需不需要繳納環(huán)保稅
老師,小規(guī)模第一季度專票沖紅121226.64,普票開58萬,增值稅申報跳出顯示銷售額填報異常需要點強制執(zhí)行才能申報,真實的直接點沒事吧?
老師,印花稅的計稅依據(jù)是看購進合同的簽訂日期還是付款日期還是開票日期
老師,一直0申報的公司,注銷后也會有完稅證明嗎?在電子稅務(wù)局開具
小規(guī)模,月初采購貨物,暫估3萬元,借庫存商品3萬,貸應(yīng)付賬款-暫估3萬,月末這批貨全部發(fā)出去了,月末是不是可以計,借主營業(yè)務(wù)成本3萬 貸庫存商品3萬,等到發(fā)票回來了,再把這2個分錄沖掉,重新按照發(fā)票金額寫分錄,這樣操作對嗎
嗯吶老師
同學(xué)你好 登錄電子稅務(wù)局,點擊右上角登錄,輸入用戶名、密碼及驗證碼,進入系統(tǒng)。點擊【申報繳款】-【其他申報】,如需修改申報月份可點擊【申報月份】選擇申報月份,選擇【增值稅預(yù)繳稅款表】,點擊【填寫申報表】進入“填寫申報表”引導(dǎo)頁面。如需重新選擇主管稅務(wù)機關(guān),請關(guān)閉當(dāng)前提示框,在界面右上角【主管稅務(wù)機關(guān)選擇】功能模塊進行切換,點擊確定即可。確認預(yù)繳申報的主管稅務(wù)機關(guān)無誤后同,請選擇“建筑服務(wù)增值稅預(yù)繳申報”。填寫并提交了《增值稅預(yù)繳稅款表》及附送資料后,稅務(wù)機關(guān)會對您提交的《增值稅預(yù)繳稅款表》及附送資料進行審核,請在【申報查詢及打印】模塊及時查詢該事項辦理進度,可能會出現(xiàn)審核不通過的情況,請及時留意。在【申報查詢及打印】界面查詢提交結(jié)果,對于“已提交未審核”的申報狀態(tài),需等待稅務(wù)機關(guān)復(fù)核以后,即當(dāng)申報狀態(tài)為“申報成功”時,表示增值稅預(yù)繳申報成功。下一步可點擊【清繳稅款】繳納稅款。對于申報狀態(tài)為“審核不通過”的,可點擊“詳情”查看詳細信息,并按規(guī)定重新正確填報。清繳稅款。請注意,當(dāng)前登陸的主管稅務(wù)機關(guān)與本次進行增值稅預(yù)繳申報的主管稅務(wù)機關(guān)一致時,【清繳稅款】模塊才可帶出相應(yīng)的應(yīng)稅記錄,選中需繳款的信息